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[期刊] 中国金融  [作者] 白鹤祥  
2009年以来,人民银行重庆营业管理部根据总行提出的内审转型工作思路,以构建内控管理长效机制为突破口,在拓展内审职能范围、发挥内审功能作用的同时,切实推动重庆营业管理部风险管理和组织治理的改进和完善。完善推进内审转型的工作机制制定转型规划,明确转型方向。内审转型是一项长期性、系统性的工程,需要全面规划,统筹推进。2011年,根据总行内审转型的总体要求和总体目标,重庆营
[期刊] 武汉金融  [作者] 万明明  
本文以进一步推动内审转型深化为出发点,围绕基层央行治理中的突出问题,以风险防控和绩效分析作为指导,尝试将审计结论、审计方法、发现的突出问题和风险隐患梳理归纳,并与基层人民银行业务管理和履职要求有机结合,提出构建绩效审计评价体系的设想,服务基层央行组织治理。
[期刊] 中国金融  [作者] 林铁钢  
人民银行内部审计担负着监督风险,加强和改进组织内部控制、风险管理和组织治理的重要职责,除了做好传统意义上的"查错纠弊"和"堵塞漏洞"工作外,还要树立"风险导向、控制驱动、关注绩效、服务治理、增加价值"的转型理念,通过为组织管理和决策提供参考,发挥内部审计的咨询职能。推进人民银行内部审计转型,是内部
[期刊] 金融理论与实践  [作者] 接贵锋  
开展绩效审计一直是我国审计机关倡导和鼓励的探索性审计内容,也是实现央行内审工作转型的突破口。本文从人民银行开展绩效审计的必要性和现状进行分析,并重点结合人民银行实际,对人民银行绩效审计的各要素进行了分析探索,进而对人民银行绩效审计评价指标进行了探讨。
[期刊] 中国金融  [作者] 关太飙  
近年来,人民银行江门市中心支行围绕"服务中心"这一宗旨,对内审转型工作进行了多方面的探索和尝试。实践表明,实施转型是内审发展的必由之路,实现内审转型将有力地维护和促进基层央行的持续发展。充分发挥内审"免疫系统"功能在履行基层央行职能过程中,人民银行江门市中心支行始终重视和支持内部审计工作,在实践中不断深化对内审工作的认识,更新内控管理理念,充分
[期刊] 中国金融  [作者] 张健华  
从国际发展潮流看,内部审计在近百年的时间里转型的趋势十分显著。至少有三种趋势值得关注:一是由仅仅关注财务收支合规性逐步转向更多地关注风险管理和组织治理;二是由单纯的查账方法逐步转向更多地采用调查、评估、分析和研究等方法;三是由简单的查错纠弊功能逐步转向发挥确认与咨询作用、为组织增加价值的功能。从近几
[期刊] 武汉金融  [作者] 胡战勇  朱桔花  
本文归纳了当前央行内审工作中存在的五个方面的问题,并深入分析其在管理体制、思想认识、制度配套、审计范围和人才等方面的原因,以寻求央行内审工作转型的路径,推动央行内部审计持续健康发展。
[期刊] 中国金融  [作者] 吴晓明  徐卫东  
人民银行基层行内审工作转型取得了一定成效,但总体上仍处于探索发展阶段,还面临一些新情况和新问题,亟待着力加以解决。问题与成因惯性思维方式改变难,致
[期刊] 金融理论与实践  [作者] 王华  
2011年初,中国人民银行在广泛征求意见、反复讨论修改的基础上出台了《中国人民银行内审工作转型2011—2013年规划》,并在审计实践中积极探索和创新,取得了一定效果。但转型实践中也遇到了一些瓶颈,尝试通过总结分析央行内部审计工作现状,提出适合当前人民银行内部审计转型与发展的建议和措施。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 刘东喜  张年德  
近年来,武汉市内部审计师协会(以下简称协会)紧紧依靠湖北省内部审计师协会、武汉市审计机关和会员单位,按照《审计署关于内部审计工作规定》和《中国内部审计准则》要求,围绕服务武汉经济社会改革发展总目标和会员单位需求,以推动协会工作转型、内审业务转型为主线,以开展交流与培训活动、引领理论与实务研究为重点,积极创新服务机制,不断增强协会的影
[期刊] 金融与经济  [作者] 中国人民银行南昌中心支行内审处课题组  徐芬  
人民银行自内审工作提出转型以来,内部审计工作由查错纠弊职能向更多地发挥顾问、咨询作用的"服务治理"和"增加价值"功能转变,并逐步构建了"以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的"的内部审计新模式。经过几年转型实践的探索锻炼,内审队伍的审计能力从多个方面都得到了很大的提升。但随着内审转型工作的不断推进和深入,对人民银行审计能力建设提出了越来越高的要求,审计能力建设水平的高低直接影响内审转型的推进步伐。因此,加强人民银行审计能力建设、构建一套系统的审计能力建设体系对于深化内审转型、促进内审高效履职具有十分重要的意义。
[期刊] 中国金融  [作者] 何家鸿  
内审成果的转化和利用,是内部审计工作的最终目标,关系到内审监督职能能否得到充分发挥,关系到内审价值能否得到充分体现,是提升内审价值,真正实现内审从风险管理、内部控制和组织治理出发,达到为组织增加价值和改进经营的目的的有效途径。内审成果内部运用是指被审计对象、具有同级监督职能的其他部门、管理决
[期刊] 中国金融  [作者] 何家鸿  
内审成果的转化和利用,是内部审计工作的最终目标,关系到内审监督职能能否得到充分发挥,关系到内审价值能否得到充分体现,是提升内审价值,真正实现内审从风险管理、内部控制和组织治理出发,达到为组织增加价值和改进经营的目的的有效途径。内审成果内部运用是指被审计对象、具有同级监督职能的其他部门、管理决
[期刊] 武汉金融  [作者] 韩秀英  陶维斌  
文章旨在探讨银行业监管职能正式分离出去以后的人民银行内审工作模式。全文立足于现代内部审计理论成果和现行内部审计法规,紧密联系人民银行五年多来的内审工作实践,从内审服务主体、监督对象、机构设置、项目安排、检查方法、处理方式、质量考核和干部管理等方面有针对性地提出了新央行内审工作的全面调整思路。
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