标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词
登 录
当前IP:忘记密码?
年份
2024(2545)
2023(3555)
2022(3037)
2021(2695)
2020(2031)
2019(4766)
2018(4584)
2017(8602)
2016(4653)
2015(5102)
2014(4999)
2013(5030)
2012(4836)
2011(4125)
2010(4551)
2009(4298)
2008(3734)
2007(3168)
2006(2874)
2005(2726)
作者
(12661)
(10474)
(10185)
(9859)
(6813)
(4870)
(4651)
(3996)
(3912)
(3724)
(3475)
(3398)
(3294)
(3211)
(3174)
(3119)
(3097)
(3090)
(2890)
(2820)
(2632)
(2630)
(2514)
(2357)
(2351)
(2304)
(2290)
(2189)
(2145)
(2041)
学科
(20433)
经济(20412)
审计(12078)
(11842)
管理(11631)
(8907)
企业(8907)
中国(8394)
地方(7871)
(5988)
各类(5851)
方法(5804)
业经(5282)
(4823)
(4429)
数学(4352)
数学方法(4330)
农业(4323)
地方经济(4305)
技术(4103)
(4008)
金融(4008)
环境(3670)
(3530)
银行(3529)
(3431)
发展(3313)
(3312)
(3255)
(3251)
机构
学院(62010)
大学(59204)
(26039)
经济(25492)
管理(23293)
研究(22087)
理学(19778)
理学院(19574)
管理学(19351)
管理学院(19244)
中国(17771)
(14047)
(13202)
科学(12709)
(11163)
财经(10214)
中心(10100)
(9650)
研究所(9535)
(9232)
(8768)
北京(8553)
(8182)
(8105)
(8066)
师范(8055)
财经大学(7506)
业大(7450)
经济学(7390)
(7247)
基金
项目(39339)
研究(31114)
科学(31011)
基金(27228)
(23194)
国家(22917)
社会(19781)
科学基金(19748)
社会科(18821)
社会科学(18817)
(16319)
基金项目(14552)
教育(13284)
编号(13040)
(12922)
(12233)
自然(11656)
自然科(11289)
自然科学(11289)
自然科学基金(11045)
成果(10742)
资助(10740)
发展(10173)
(9968)
课题(9653)
重点(9032)
(8517)
(8450)
(8058)
创新(7990)
期刊
(32185)
经济(32185)
研究(22143)
中国(18502)
(11044)
审计(9229)
(8843)
管理(8300)
科学(7151)
学报(6776)
农业(6572)
教育(6226)
经济研究(6080)
业经(5913)
(5742)
金融(5742)
大学(5407)
学学(5086)
技术(4903)
会计(4745)
财经(4302)
财会(4213)
问题(3932)
(3638)
(3250)
世界(3125)
内部(3018)
国内(3018)
科技(2916)
(2905)
共检索到101977条记录
发布时间倒序
  • 发布时间倒序
  • 相关度优先
文献计量分析
  • 结果分析(前20)
  • 结果分析(前50)
  • 结果分析(前100)
  • 结果分析(前200)
  • 结果分析(前500)
[期刊] 中国内部审计  [作者] 王巧荣   黄巍   李相君   李航  
近年来,党中央、国务院高度重视内部审计工作,党和国家重大政策措施贯彻落实情况审计已成为内部审计的规定动作,是新时代赋予内部审计的重要职责和使命。中国五矿集团有限公司(以下简称中国五矿)内部审计工作认真贯彻落实党和国家有关加强审计监督的精神,以“监督党和国家重大政策措施与集团公司发展战略的贯彻落实,促进企业合规经营和权力规范运行,防控重大风险,
[期刊] 审计研究  [作者] 谢志强  
新疆石油管理局是一个以石油勘探、开发,石油化工为主的大型联合企业,有11万名职工,固定资产原值近105亿元。全局所属有生产、科研、销售、文教、卫生等50个内部独立核算单位,以克拉玛依为主分布在天山南北几个地区。1990年,生产原油680万吨,加工原油293万吨,工业总产值35.6亿元(90年不变价)。“七五”期间年固定资产投资和费用在20亿元左右。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 赵晓红  
国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,是我党执政兴国的重要支柱和依靠力量,习近平总书记在党的十九大报告中指出,新时代国有企业改革要促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大,有效防止国有资产流失。中央企业作为国有企业的主力军和国家队,是党的各项方针政策和战略部署的坚决执行者,是党的意志的坚决捍卫者。中央企业内部审计要充分发挥在推动依法治企、合规经营、提质增效和转型升级等方面的保障作用,助力党和国家方针政策、重大部署在中央企业的贯彻落实。
[期刊] 山西财经大学学报  [作者] 李学芳  李晓倩  曲春艳  
内部审计发展到今天,已经不仅仅是查错防弊,更有提高公司治理的功能。因此,如何发挥内部审计在我国公司治理中的作用具有重要意义。本文从分析公司治理与内部审计的关系出发,指出了我国目前内部审计在公司治理方面存在的问题,进而对如何充分发挥内部审计在公司治理中的作用提出了一些建议。
[期刊] 中国内部审计  [作者]
中国出口信用保险公司(以下简称公司)是我国唯一承办政策性出口信用保险业务的金融机构,在成立的十余年中,公司深入贯彻落实国家政策,在促进外贸结构调整、服务国家外交战略方面发挥了积极作用。近年来,公司内部审计工作顺应信息化发展趋势,大力推进审计
[期刊] 中国内部审计  [作者] 毕秀玲  
1987年,联合国首次就可持续发展达成共识。党的十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。环境(Environmental)、社会(Social)和治理(Governance)即ESG是对于可持续发展的综合体现,其中环境考察组织在保护自然环境方面的表现,包括碳排放、废物管理、水管理、原材料采购和气候变化威胁等;社会研究组织与员工、客户和社区的关系处理,包括社会责任、劳工管理、数据隐私、健康、安全及福祉等;治理指商业道德、领导力、高管薪酬、审计、内部控制、知识产权保护和股东权利等。
[期刊] 审计研究  [作者] 审计署武汉特派办课题组  程光  
重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计是国家审计创新发展的重要方面。本文针对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计的特点,在审计基础条件方面,提出要完善重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计的相关法律准备、优化重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计的人力资源配备、强化重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计的技术方法储备。在审计实施过程方面,提出创新审计组织方式,调整设立专业组织机构,优化审计流程控制;调整审计对象,聚焦国家重大战略部署和最新改革政策措施;革新审计切入角度,重点关注执行不力和政策制度缺陷等问题。在审计结果运用方面,提出明确重大政策措施贯彻落实情况审计报告的编写规范,落实审计发现问题的执纪问责,以及加强成果宣传。最后,本文就防范审计风险、强化审计整改等问题分析了未来的研究方向。
[期刊] 实验技术与管理  [作者] 王晓武  马继鹏  谭延振  卢林鹤  江丽青  马燕燕  李兰兰  杨剑  
临床实验室专职科研人员在科研工作的延续性、实验技术的传承性及实验室质控的稳定性等方面发挥重要的作用。明确职责,分工合作,充分调动实验室专职科研人员在临床实验室中的积极性,在确保高质量完成各项科研任务、培养高素质创新人才、提升科室整体实力方面具有重要的作用。
[期刊] 中国审计  [作者] 鲍国明  
2003年9月15日是审计署建署二十周年的纪念日,它标志着伴随我国经济体制改革和对外开放而建立的国家审计制度已走过了二十年的历程。二十年来,国家审计作为国家基本政权组织形式的重要组成部分,在维护国家财政经济秩序、促进宏观调控、保障国民经济发展等方面发挥了重要作用,日益得到社会的承认和广泛关注。总结过去,展望未来,而今迈步从头越,国家审计将进入一个新的历史发展阶段。“全面提高审计质量”将成为新阶段的奋斗目标。如何贯彻党的十六大所提出的经济发展的总体目标,使审计工作上一个层次,围绕中心更加有利地发挥审计的作用,是值得认真思考和研究的问题。本文从以下四个方面加以探讨。
[期刊] 中国审计  [作者] 李兆勤  姚敏  
2月26日至27日,中国内部审计协会第五届理事会第六次(扩大)会议暨新中国内部审计制度实施25周年研讨会在京召开。记者从会上获悉,目前中国已有8.6万多个独立的内部审计机构,22.8万多名内部审计人员,取得国际注册内部审计师资格的人员已达1.7万多人。内部审计机构与队伍不断发展和壮大,已经成为社会主义市场经济建设中一支不可或缺的重要力量。本次会议,全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华,审计署副审计长董大胜分别发表了主题演讲,副审计长石爱中到会,中国内部审计协会会长王道成作了工作报告。中国内部审计协会各理事及其他相关代表共240余人参加了会议。举办方中国内部审计协会,以纪念新中国内部审...
[期刊] 中国审计  [作者] 胡文瑛  
当前,我国正处于经济转轨、社会转型的特殊时期,由于经济发展的不平衡、政治体制改革的滞后,人口、资源、环境等各类矛盾不断加剧。作为公共利益的代表者、公共事务的管理者以及公共权力的行使者,如何加强危机管理,提高危机管理能力,成为当前我国各级政府面临的一项紧迫任务。而审计机关作为国家的综合经济监督部门,在政府危机管理体系中占据着重要的位置,有着不可忽视的功能和作用。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 孙宝厚  
各位来宾、各位内部审计的同志们:大家上午好!非常感谢中国内部审计协会的邀请,与内部审计的同志们欢聚一堂,共同庆祝新中国成立70周年。新中国成立70周年,是整个国家、整个中华民族乃至整个世界的一件大事、一件大喜事。70年来,在中国共产党的领导下,我们国家由站起来、富起来到强起来。特别是进入中国特色社会主义新时代,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我们坚定不移高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持走中国特色社会主义道路,为实现"两个一百年"奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗,取得了一
[期刊] 中国审计  [作者] 袁野  
十六大报告明确指出,今后二十年我国经济建设和改革的主要任务之一是完善社会主义市场经济体制,这是全面建设小康社会的重要保证。我们应该按照“发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措”的要求,认真学习十六大报告,努力实践“三个代表”重要思想,不断探索创新,在完善社会主义市场经济体制中发挥积极作用。
[期刊] 中国内部审计  [作者]
中国中煤能源集团有限公司(以下简称中煤集团)是国务院国资委管理的国有重点骨干企业,主要从事煤炭生产贸易、煤化工、煤矿建设、煤机制造以及相关工程技术服务等。2006年12月,中煤集团发起成立的中国中煤能源股份有限公司在香港上市,2008年2月回归A股。中煤集团是中国第二大煤炭生产企业,现有煤矿45座,总产能2.26亿吨;拥有洗煤厂34座,洗选设计能力2.46亿吨。2012年底,中煤集团共有全资公司、控股和均股子公司
[期刊] 中国内部审计  [作者] 王致远   张婧  
中国移动通信集团有限公司(以下简称中国移动)始终把公司发展同党和国家事业紧密结合起来,在推进网络强国、数字中国和智慧社会战略落地,以及做强做优做大国有资本等方面发挥着“排头兵”和“主力军”的重要作用。近年来,中国移动内审部立足“卫士、医士、谋士”的角色定位,确立“政治性、针对性、权威性”的工作原则,
文献操作() 导出元数据 文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
作者:
删除