- 年份
- 2024(613)
- 2023(817)
- 2022(664)
- 2021(546)
- 2020(483)
- 2019(1091)
- 2018(1069)
- 2017(1794)
- 2016(996)
- 2015(1157)
- 2014(1137)
- 2013(1122)
- 2012(1022)
- 2011(595)
- 2010(1126)
- 2009(1172)
- 2008(794)
- 2007(658)
- 2006(558)
- 2005(623)
- 学科
- 审计(12063)
- 各类(5827)
- 管理(2611)
- 企(2124)
- 企业(2124)
- 业(2121)
- 济(2049)
- 经济(2049)
- 财(1877)
- 中国(1518)
- 方法(1514)
- 专业(1322)
- 务(1311)
- 财务(1307)
- 财务管理(1243)
- 企业财务(1212)
- 家(1028)
- 国家(1017)
- 制(988)
- 技术(951)
- 经济责任(656)
- 责任(656)
- 制度(653)
- 度(653)
- 财政(628)
- 数学(616)
- 数学方法(615)
- 学(597)
- 融(590)
- 金融(590)
- 机构
- 学院(10918)
- 大学(10459)
- 审计(5534)
- 管理(4029)
- 会计(4004)
- 财(3760)
- 理学(3521)
- 理学院(3487)
- 管理学(3471)
- 管理学院(3452)
- 京(3397)
- 济(3087)
- 中国(3033)
- 经济(2954)
- 财经(2932)
- 会计学(2704)
- 经(2653)
- 会计学院(2582)
- 学会(2514)
- 江(2415)
- 财经大学(2215)
- 省(2052)
- 研究(2003)
- 局(1958)
- 南京(1925)
- 公司(1871)
- 商学(1771)
- 商学院(1767)
- 州(1759)
- 审计局(1490)
共检索到22269条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国审计
[作者]
近年来,甘肃省交通厅内部审计工作紧紧围绕交通运输事业的发展,积极主动地开展工作,在完善制度、强化内控、加强监督、提高效益等方面发挥了重要的作用。
[期刊] 审计研究
[作者]
苏朝亮
近年来,在高等学校(以下简称高校)改革和发展的过程中,内部审计应运而生,对高校加强内部管理和监督,遵守国家财经法规,维护本单位合法权益,健全自我约束机制,节约资金和提高办学效益,发挥了积极作用,引起了高校管理者和有关方面的关注.笔者对此作了一些调查,提出如下一些设想.
[期刊] 华东经济管理
[作者]
林向阳 曹英杰 楚祥敏
文章在分析开展管理审计工作面临的困难及存在的机遇基础上,提出了开展管理审计工作的一些相应的对策措施,以期对我国开展管理审计工作的完善有所借鉴。
关键词:
内部审计 管理审计 对策措施
[期刊] 审计研究
[作者]
建立现代企业制度是社会化大生产发展的必然趋势,也是市场经济体制建立的必然要求.所谓现代企业制度,是相对于存在发展了几千年的业主制和台伙制而言的,是指上世纪末以来发达的市场经济中发展形成起来的现代公司制度.它有两个极为鲜明的特点,即是公司具有法人地位、拥有法人财产权和公司是由一个由所有者、董事会和高级管理人员三者组成的一个法人治理结构来统治和管理的.就公司本身而言可划分为两种基本类型,即:有限责任公司和股份有限公司.当前我国绝大多数企业还没有建立这种有效的企业制度,即便是部分已上市的股份有限公司,其公司内部的管理和产权也还没有完全按现代公司制的要求来规范地运行.因此,当前研讨在建立现代企业...
[期刊] 审计研究
[作者]
周灿龄
社会主义审计在我国是伴随改革开放而产生的。随着改革开放的逐步深入和经济工作的飞速发展,我国审计事业也在逐步发展和壮大。特别是国务院关于《全民所有制工业企业转换经营机制条例》的发布,进一步明确了工业企业内部审计监督的职责和任务,为改进和加强企业内部审计工作指出了方向。为了更好地贯彻《条例》,结合石化系统开展内部审计工作的实际,谈谈探讨贯彻《条例》精神,健全内审监督制度。
[期刊] 会计之友
[作者]
王宝庆 宋海荣
《论语》,博大精深的思想,穿越时空,闪耀着智慧的光芒。如何做好审计人,如何面对被审计人,如何做好审计事,如何与领导和谐沟通,《论语》给了我们许多有益的启示。审计人:眼睛看清楚,心中想明白,嘴巴说到点子上,行动做得恰到好处,审计工作则无往而不胜。
关键词:
《论语》 审计工作 启示
[期刊] 中国内部审计
[作者]
洪如松
在新形势、新任务、新要求下开展高校内部审计工作,要坚持以人为本,把学习教育放在首位;要坚持打铁还需自身硬,监督者首先被监督;要在审计全覆盖和对腐败问题零容忍上下功夫。
关键词:
高校 内部审计 全覆盖 零容忍
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
孙敏
内部审计对于寿险公司的长期稳健经营具有非常重要的保障意义。在设立科学、合理的内部审计机构的基础上,内部审计工作应抓住人寿保险业务的特性,从内控有效性评价、合规性检查等方面入手,运用现代化的专业手段对各个关键风险控制点进行审计,以服务于公司整体的目标,实现传统审计向增值性审计的转变。
关键词:
内部审计 内控制度 合规性检查
[期刊] 经济师
[作者]
史彬芳
高职院校开展内部经济责任审计,应坚持将经济责任审计与高职院校审计发展方向相统一,将审计的长远目标和短期目标相结合,将经济责任审计与高职院校治理结构的建立与完善相结合。文章从管理及业务两个层面入手对高职院校在开展内部经济责任审计工作中遇到的一些难点问题进行了分析,寻找出攻克难点的途径,以期对高职院校推进内部经济责任审计全覆盖能有所帮助。
关键词:
高职院校经济责任审计 思考 途径
[期刊] 财务与会计
[作者]
袁敏 蒋东娥
由莱昂纳多·迪卡普里奥主演的好莱坞新片《胡佛》,演绎了美国联邦调查局(the Federal Bureau of Investigation,FBI)前任局长约翰·埃德加.胡佛(John Edgar Hoover)传奇的一生。在胡佛任职的半个世纪里,美国换了8位总统、16位检察官,但FBI的局长始终是胡佛。尽管影片带有演义和夸张成分,但片中所揭示的人员招募、方法创新、争取资源等做法值得借鉴,尤其对企业中履行类似职责的内部审计部门有参考价值。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
秦荣生
上市公司财务造假一直是证监会的执法重点,建立健全上市公司内部审计制度,预防财务舞弊,对提高上市公司信息披露质量有重大意义。今年全国两会期间,全国政协委员、中国内部审计协会副会长、北京国家会计学院教授秦荣生提交了“建立健全上市公司内部审计制度,夯实内部控制和反舞弊基础”的提案。本刊将此提案全文刊载,以飨读者。
[期刊] 经济师
[作者]
韩宪东
近年来国家和各级地方政府越来越重视内部审计工作,山西省出台了《山西省人民政府办公厅关于进一步加强内部审计工作的意见》等一系列文件,不断强化内部审计监督工作,针对新形势下的内部审计工作提出了新的思路和要求,内部审计工作正在迎来一场新的变革。
关键词:
内部审计 意义 现状 存在问题 对策
[期刊] 中国审计
[作者]
陈雨松 刘宝华
[期刊] 中国审计
[作者]
严飞
2009年是江苏省"绩效审计推进年"。江苏省审计厅经贸处在厅党组的正确领导下,集中主要力量,精心组织,努力探索,创新审计理念,全力推进绩效审计。我们选择省级财政"拉动内需"支持企业扩大生产经营20亿元资金项目,组织全省经贸审计人员进行绩效审计调查,取得明
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行荆州市中心支行课题组 邓亚平
本文阐述了绩效审计的内涵,并就绩效审计应遵循的原则、内容、评价标准、运用方法等作了探讨。并以人行荆州中支为实证,指出可以把绩效考核作为绩效审计的初始路径进行谋划探索。
关键词:
绩效审计 基层央行 工作思考
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
删除