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[期刊] 中国内部审计  [作者] 吴晓斌  张瑞  梁春丽  
审计整改体系不完善是大型国企集团整改效率低下的重要成因。国网山西省电力公司构建了问题整改确认注销制、问题整改专业负责制、整改难度分类评价制、整改考核评价与责任追究制等四项机制,并辅以诸多保障举措,切实完善了整改体系,推动了整改效率的提升。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 吴晓斌  张瑞  梁春丽  
审计整改体系不完善是大型国企集团整改效率低下的重要成因。国网山西省电力公司构建了问题整改确认注销制、问题整改专业负责制、整改难度分类评价制、整改考核评价与责任追究制等四项机制,并辅以诸多保障举措,切实完善了整改体系,推动了整改效率的提升。
[期刊] 财经问题研究  [作者] 杜文中  张玉杰  
借鉴发达国家技术创新的实践经验 ,集聚科技人才 ,理顺企业组织结构和管理机制 ,增加R&D资金投入 ,实施大企业集团战略整合 ,增强我国企业技术创新能力
[期刊] 经济师  [作者] 管加清  
文章阐述了企业招引人才的四项基本工作原则,即实现需要和未来发展相结合的原则,对企业发展有功人才重奖的原则,广招人才和企业自主培养人才相结合的原则,坚持优化服务的原则。
[期刊] 对外经贸实务  [作者] 谢少安  陈腊生  
[期刊] 中国财政  [作者] 高翠英  张广富  
随着财政收支规模的日益扩大,财政体制改革的不断深化和各项民生政策的不断出台,财政监督已成为财政部门的重要职责,在保证各项财政政策贯彻落实、确保财政资金安全、有效运行,维护财税秩序,推进依法理财,提升财政理财水平,确保财政资金平稳运行等方面发挥着重要作用。但受多种因素制约,财政监督的上述作用目前没得到充
[期刊] 中国审计  [作者] 白日玲  
刘家义审计长的报告,思路请晰、目标明确、层次分明,是一篇加强审计队伍建设的纲领性文献。报告从三个方面讲了如何加强审计队伍建设,推进审计事业科学发展。在第三部分,刘家义审计长提出了七点要求,这些要求是结合世情、国情和党
[期刊] 中国审计  [作者] 马青山  
刘家义审计长提出,审计是国家经济社会运行的"免疫系统"。我们要在牢固树立科学审计理念的同时,充分发挥审计"免疫系统"功能作用,丰富"免疫"功能的实现方式,特别是要增强实践性,将这一认识成果转化为实际工作的重要举措。应当从以下四个方面入手。 1.项目计划要向前、后两个方
[期刊] 企业管理  [作者] 杨杜  耿冬梅  
[期刊] 图书馆  [作者] 蔡屏  张雅琴  
图书馆弹性借阅能否顺利进行,关键看其基础保障制度——借阅制度是否健全、有效。借阅制度主要包括文献采购制、馆际互借制、借期细分制、预约制、催还制和违约惩罚制,其中后四项为调节图书馆与读者之间借阅关系的制度,是保障弹性借阅得以顺利进行的制度,它们的条款设定不仅要内容详备,各环节连贯一致,而且要体现人性化,因此高校图书馆需要深刻认识它们之间的关系以及在制定条款时需要注意的事项。
[期刊] 中国审计  [作者] 冯玉成  
山东省寿光市审计局把队伍建设作为审计事业又好又快发展的重要力量,提出以能力建设为重点,以创新机制为突破口,以完善制度为手段的工作思路。逐步形成了一套以教育、考评、激励、监督为主要内容的队伍管理
[期刊] 经济师  [作者] 王博  
文章研究了影响审计整改效果的现实问题及原因,分析现行审计整改中存在的主要矛盾,从整改协作、问题分类、业绩考核、信息公开、信息系统等五个方面构建审计整改长效机制,突破整改“中梗阻”,畅通整改“最后一公里”,充分发挥审计整改作用,深入推进依法治国、从严治党,助力国家经济高质量发展。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 张慧英  
深化审计成果运用是充分发挥内部审计增值作用的关键。本文将企业审计问题整改中涉及的审计部门、专业管理部门、问题责任单位和其他监督部门有机联系在一起,明确各自在问题整改中的责任,建立"四轮驱动"的整改管理模式,协同联动推进问题整改,形成整改长效机制。
[期刊] 经济师  [作者] 刘丽花  杨盛然  叶敏  
内部审计存在整改难的问题,但国家对审计监督越来越重视,审计署出台了相关制度为内部审计整改提供了良好的外部环境。文章从审计整改的必要性出发,重点阐述了审计整改中审计整改闭环机制的特点、风险防控措施,提出通过构建内部审计整改闭环机制,促进内部审计监督效果。
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