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[期刊] 会计之友
[作者]
周军兴 林盛娜 李敏 徐莹
按照国家监管部门和资本市场的要求,大部分上市公司已经建立了以COSO框架为基础的现代企业内部控制体系并贯彻实施。文章基于工作实践,对企业内控体系运行中存在问题进行总结,并提出了改进建议,冀与实务工作者共勉。
关键词:
内部控制 评价测试 运行问题
[期刊] 会计之友
[作者]
梁爽
企业内部控制研究长期以来都是学术热点。对于企业内部控制成本和效益的不同理解,导致了受托专家采用不同的方法寻求降低中小企业实施内控的成本。各种学术观点的差异可以归结于企业内部控制方案成本效益分析方法上的分歧。文章定性研究中小企业内部控制的成本效益分析方法,并通过定量例证的方法,讨论不同异常情况下,中小企业应当作出的合理应对措施,以提升中小企业内部控制水平。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
钱华生
木质包装大量使用于国际贸易中,但未经检疫处理的木质包装会带来有害生物在国际间的传播,同时也会给企业带来损失。木质包装在报检中常见的问题有木质包装未加贴IPPC标识、改造已加施IPPC的木质包装、伪造木质包装IPPC标识、不如实申报木质包装、木质包装的二次污染和木质包装除害处理不合格等。本文在分析这六类常见问题的同时进一步分析了问题产生的原因。
[期刊] 会计研究
[作者]
欧阳宗书 王海瑛 万文翔 米传军
小企业作为国民经济的重要支柱,是社会就业的重要载体,也是大众创业、万众创新的主渠道和主力军。在经济新常态下,大力支持小企业发展,引导和推动小企业加强内控建设,降低经营风险,减少经济损失是一项长期的战略任务。本文在全面梳理我国小企业内控建设现状及存在问题的基础上,重点研究了小企业内控规范的内容与体例、制度框架与监管体系建设等问题,提出了统筹考虑、统一理念、统一体系的政策建议和分类、分层、分工的工作思路。
关键词:
小企业 内部控制 政策建议
[期刊] 会计之友(下旬刊)
[作者]
王淑霞
文章梳理我国企业内部控制体系长达8年的制定与发展历程,感慨于从会计内控到企业内控观念与认识的不断发展与完善,以期对业界了解这一过程,进而理解与掌握新企业内控规范体系有所帮助。
关键词:
会计 企业 内控
[期刊] 职业技术教育
[作者]
陈其中
目前,高职院校校办企业还存在内部控制环境薄弱、控制活动不规范、控制手段不力、信息沟通不畅以及风险评估与内部监督不到位等问题,究其原因,是内控机制不到位。要依据相关政策法规,利用PDCA方法,在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面构建内部控制体系,防范企业运营风险,促进企业实现目标。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
卢优兰
本文在深入研究我国相关内控体系规范的基础上,细化了我国小微商业企业内控体系建设的现实意义,分析了我国小微商业企业建设内控体系的现状和问题,提出了适合我国小微商业企业内控体系建立的思考建议。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
卢优兰
本文在深入研究我国相关内控体系规范的基础上,细化了我国小微商业企业内控体系建设的现实意义,分析了我国小微商业企业建设内控体系的现状和问题,提出了适合我国小微商业企业内控体系建立的思考建议。
[期刊] 企业管理
[作者]
尤莉娟
制度是决定长期经济绩效的根本因素,建立现代企业制度是企业内部控制的主体目标,因为企业的发展和战略实施,需要有完备的制度体系作为保证。坚持立足实际需求的根本原则,加上先进的思路和科学的体系,实现部门间的衔接协调是制度设计的最终目标。一、衡量标准企业内控制度设计的衡量标准主要包括两点,一是企业风险回避、错漏预防的成效性衡量;二是对已发生
[期刊] 经济师
[作者]
沈辰
我国的中小企业占企业总数的99%,其每年为国内GDP的贡献近半数,是我国国民经济重要的组成部分。小企业以其灵活、多样化并有效解决社会劳动力的特点,为国家的经济发展做出了其应有的贡献。然而,由于国内企业规模较小,人员数量也不是很多,从而使得企业的管理层不是十分注重内控体系的建设,最终为企业的健康发展留下了一定的隐患。因此,推进和加强小企业内控规范体系的建设显得极为重要。
关键词:
小企业 内控体系 完善策略
[期刊] 财务与会计
[作者]
杨敏 贾文勤 欧阳宗书 胡兴国 焦晓宁 路子尧 韩冰 王洪华 李静 司婉玲 王永超 王炜
2010年4月26日,财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布《企业内部控制配套指引》(下称《配套指引》),标志着融合国际先进经验、结合中国实际的企业内控规范体系基本建成。为确保企业内控规范体系顺利推进实施,财政部等五部委确定,企业内控规范体系自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行。
[期刊] 财务与会计
[作者]
张红英 赵丹
互联网金融作为现代信息技术与金融深度融合下的产物,以其自身特殊性为传统金融带来强烈"鲶鱼效应"的同时,也滋生了一系列更为复杂和特殊的风险。如何从企业内部出发建立更具适应性和针对性的内部控制来防范这些金融风险已然成为需要迫切解决的一个课题。本文针对互联网金融的行业特殊性及当前的内控现状出提出构建基于PDCA循环的互联网金融企业内部控制体系。
关键词:
互联网金融 PDCA循环 内部控制
[期刊] 中国金融
[作者]
雷永利
当前,中美贸易摩擦及新冠病毒感染给我国经济发展带来了空前复杂及深远的影响。企业面临的市场环境瞬息万变。想要在激烈的市场竞争中居于不败之地,企业应当整合内外部资源、健全内控管理体系、增强风险防范意识、优化合规管理制度。企业管理存在的合规问题第一,权责冲突问题。内控合规管理、风险管理、法务管理是确保企业合法稳健经营的管理工具,共同构成了企业内部的风险“防火墙”体系,为企业经济效益“保驾护航”。
关键词:
内控合规 风险管理体系
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘瑞松
本文在分析煤炭企业内控体系建设现状的基础上,提出改进煤炭企业内控体系建设的方法,以期促进内控体系的健全和完善并在煤炭企业中形成长效机制。
关键词:
煤炭企业 内部控制 体系 风险管理 方法
[期刊] 企业管理
[作者]
基础管理检查中,首先看内部控制的设计如何,即"有没有";再看内部控制设计的实施情况,即"做没做";最后通过对工作目标完成情况进行综合评价,引导员工更加注重内部控制的执行效果,即"好不好"。中交第四公路工程局有限公司(简称四公局)是隶属于中国交通建设股份有限公司(简称中国交建)的综合性大型施工企业。近年来,随着企业的不断发展,建立一套科学健全的内部控制体系,成为企业提高效率、转型升级的关键。
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