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[期刊] 中国内部审计
[作者]
王兴邦
一、前言2016年8月19日兆丰银行发布重大讯息:"本公司子银行兆丰国际商业银行股份有限公司遭美国纽约州金融监理机关以该行纽约分行所建立之防制洗钱遵循计划未能有效执行而予裁罚一亿八仟万美元。"紧接着事件引发一连串的后续效应。兆丰银行强调本次罚款事件纯属"应向美国
[期刊] 中国内部审计
[作者]
王兴邦
一、前言2016年8月19日兆丰银行发布重大讯息:"本公司子银行兆丰国际商业银行股份有限公司遭美国纽约州金融监理机关以该行纽约分行所建立之防制洗钱遵循计划未能有效执行而予裁罚一亿八仟万美元。"紧接着事件引发一连串的后续效应。兆丰银行强调本次罚款事件纯属"应向美国
[期刊] 农村金融研究
[作者]
舒志勇
我认为,要使专业银行内部稽核职能得到正确有效的发挥,应该以明确内审与外审的职能区别为前提;以减少经营风险,提高经济效益为稽核的总目标;以保证各项内控制度的贯彻执行为重点;以依靠和联合内部各业务部门的共同努力为途径;以加强稽核队伍建设为保证。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
张亚山
论发挥稽核职能作用的着力点张亚山《商业银行法》的颁布与实施,标志着商业银行的经营已步入法制化轨道。在转制初期,稽核作为“自我约束”机制中最重要的组成部分,发挥其职能作用的着力点应放在哪里?本文拟从稽核所具有的监督、评价、鉴证三大职能作用,谈谈当前稽核...
[期刊] 中国内部审计
[作者]
费鸿泰
强化公司治理和保障投资人权益,已成当前证券资本市场监理的重要课题。"金管会"在这两年对所有银行进行整体评比,评比要素包含财务制度健全、法令遵循、消费者保护以及风险管理等。这样的评比能够帮助主管机关及银行本身找到问题,要求各家银行针对问题进行改善,促使台湾银行业整体的内部控制和公司治理就会进步。为监督"金管会"银行评比成效,我曾经在"立法院"财政委员会中询问"金管会":台湾八大公股行库中,
[期刊] 中国内部审计
[作者]
王家兴
内部稽核的两大任务为对公司提供确认性服务及咨询性服务,内部稽核必须秉持独立公正的立场,深入且能够掌握重点,并且兼顾营运过程、营运效率及效果。在营运过程中,各功能部门必须明确订定相关的营运流程、规范标准、营运结果的管理项目及管理目标。内部稽核要深入搜集公司内部系统的信息及记录,并利用统计技巧来发现营运绩效的异常或趋势,并发现公司营
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王淑琴
农业银行的稽核工作,是国家内部审计体系的一个组成部分,也是农业银行监督控制系统的重要组成部分。它负有依据国家的政策、法律和金融法规,以及农业银行总行制定的各项规章制度,对农业银行各项业务工作的经营活动情况实行再监督的职责,以确保国家的经挤方针、政策、金融法规和农业银行内部控制制度的贯彻执行,促进农业银行的管理体制改
[期刊] 中国内部审计
[作者]
唐玉华
基于成本、工期、质量等方面优势,高校基建项目管理广泛采用EPC模式,如何根据EPC建设项目特点有效发挥内部审计的预警和监督作用值得思考。笔者结合实际工作,从项目设计、招投标、上控价、实施、结算审计等五个关键阶段提出审计要点和注意事项,探索内部审计在EPC模式项目建设中发挥的作用,促进高校建设项目顺利实施。
关键词:
高校 内部审计 EPC建设项目
[期刊] 中国内部审计
[作者]
中国民生银行(以下简称民生银行)是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行作为严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的股份制金融企业,民生银行从1996年成立伊始就注重内部审计体系的建立和完善。经过16年的探索与实践,民生银行内部审计组织体系不断优化,工作职能逐步转变,以风险和内部控制为导向的审计理念逐渐形成,有效促进了内部控制和风险管理能力的提升,保证了各项业务快速健康发展,走出了一条独具特色的内部审计发展之路。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
郑明裕
一、前言笔者自1991年担任证券业稽核工作迄今,历经内部稽核人员不被重视年代,有赖主管机关持续推动内部控制与内部稽核制度,台湾从1992年订定《公开发行公司建立内部控制与内部稽核制度实施要点》到2002年重新发布《公开发行公司建立内部控制制度处理准则》,累计修正十余次,诸如要求设置稽核单位、配置适任及适当人数之专任内部稽核人员、提升稽核单位隶属董事会、稽核主管列席董事会报告、董总签署
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈乐香
内部稽核是社会经济发展至特定阶段的产物。在现代商业社会,大企业、集团、跨国公司等均视内部稽核为企业内部控制机制的重要组成部份。一个健全、完善的内部稽核令企业在日益激烈的竞争中减少风险、提高效益,促进其健康发展。
[期刊] 浙江金融
[作者]
方镛泉
第八讲 发挥金融监管职能强化稽核监督工作方镛泉党的十四届三中全会提出了我国金融体制改革的目标是:建立在国务院领导下独立执行货币政策的中央银行宏观调控体系;建立政策性金融与商业性金融分离,以国有商业银行为主体,多种金融机构并存的金融组织体系;建立统一开...
[期刊] 中国内部审计
[作者]
洪昌哲 傅乙峰
一、前言:变动是常态变动,是组织持续的事。企业要持续生存、壮大,就需要维持对消费者的吸引力。而世代更迭,后浪推前浪,年轻人的喜好品味,每每颠覆上一代人的想法,故"唯变不变"。就算一些传统的百年老店,标榜遵循古法,保存经典的古早味。唯环境已变,要维持原来的做法与质量,其挑战也与百年前不同。科技始终来自人性,管理也是,
[期刊] 浙江金融
[作者]
马靖山
谈商业银行主要内部控制稽核要点□马靖山商业银行内部控制稽核就是为防险堵漏而设置的一道“屏障”,其稽核内容、种类和程序、方法正确与否,关系到一个行乃至整个系统监控手段的有效性。内部稽核部门对内部控制稽核的要点一般包括以下几个方面。1、责任性控制稽核。就...
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