- 年份
- 2024(3598)
- 2023(4644)
- 2022(2891)
- 2021(2109)
- 2020(1457)
- 2019(2955)
- 2018(2786)
- 2017(4849)
- 2016(2581)
- 2015(2885)
- 2014(2865)
- 2013(2877)
- 2012(2666)
- 2011(2060)
- 2010(2498)
- 2009(2487)
- 2008(2164)
- 2007(1867)
- 2006(1672)
- 2005(1657)
- 学科
- 济(14132)
- 经济(14124)
- 审计(12080)
- 管理(10481)
- 业(10053)
- 企(9864)
- 企业(9864)
- 业经(9113)
- 信息(7592)
- 产业(7526)
- 总论(7449)
- 信息产业(7437)
- 各类(5842)
- 中国(5107)
- 财(4871)
- 方法(4125)
- 务(3717)
- 财务(3710)
- 财务管理(3646)
- 企业财务(3553)
- 融(2747)
- 金融(2747)
- 数学(2564)
- 数学方法(2550)
- 银(2436)
- 银行(2434)
- 行(2359)
- 制(2331)
- 电子(2189)
- 技术(2159)
- 机构
- 大学(39573)
- 学院(38693)
- 管理(16825)
- 理学(14569)
- 理学院(14437)
- 管理学(14317)
- 管理学院(14234)
- 济(14163)
- 经济(13826)
- 中国(9853)
- 研究(9560)
- 财(9307)
- 京(9163)
- 财经(7229)
- 经(6624)
- 江(6077)
- 商学(5754)
- 审计(5739)
- 商学院(5690)
- 会计(5664)
- 财经大学(5484)
- 中心(5407)
- 北京(5118)
- 州(5040)
- 科学(4760)
- 范(4534)
- 师范(4494)
- 公司(4245)
- 所(4238)
- 经济管理(4067)
共检索到66137条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国内部审计
[作者]
郭旭
蒋洪浪是中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计中心远程审计部负责人,博士研究生。多年来,蒋洪浪在太保集团审计中心党委的领导下,投身审计事业,秉持"创新、务实、增效"的理念,在新技术运用上攻坚克难,在审计体制机制上出谋划策,在审计工作中尽心竭力,协助审计中心领导为提高公司内部审计水平做出突出贡献,得到领导
[期刊] 中国内部审计
[作者]
郭旭
热播的电视剧《历史转折中的邓小平》中向人们展示了在20世纪70年代末经济异常困难的背景下,党中央果断作出建设宝钢的决策过程。在党的十一届三中全会闭幕的第二天,宝钢打下了第一根钢管桩。历经36年的发展,今天的宝钢已经成长为拥有总资产5200亿元、员工13万人、年销售收入3000亿元的大型企业,不仅连续10年进入世界五百强榜单,也是中国大陆连续入选"全球最受赞赏的公司"中唯一的企业,而且在盈利能力上连续位居全球钢铁工业前三名,成为业内公认的最具竞
[期刊] 中国内部审计
[作者]
<正>近年来,国家能源集团审计部经济责任处(以下简称经责处)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,坚持“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”,持续在“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”三个方面发力,准确把握经济责任审计的政治属性和政治功能,立足强化干部管理、规范权力运行的功能定位,扎实做好经济责任审计工作,以有力有效的审计监督服务护航集团公司实现高质量发展目标。
[期刊] 会计之友
[作者]
本刊编辑部
先行示范区,会计新作为。2020年1月5日,由深圳市会计协会和中国管理模式研究院联合主办,中国高校共享财务专业委员会和中国电子企业协会智能财务分会等单位协办的首届中国智能财务领航者论坛暨深圳市会计协会年会在深圳举行。近700名代表参加会议,共同探讨数字化浪潮下如何打造财务管理新世界。
关键词:
中国管理模式 领航者 会计协会
[期刊] 中国内部审计
[作者]
仁吾
2001年,林芳同志被委任为厦门建发集团公司审计部经理,后继任审计部总经理,2010年被聘为建发集团公司审计总监(兼集团公司审计部总经理)。林芳所在的厦门建发集团公司是厦门市政府所属国有投资型企业集团,集团公司位列2010年中国公司500强第147名、中国企业效益200佳第179名,连续多年位居福建省企业集团100强首位。集团的核心业务包
[期刊] 中国内部审计
[作者]
张年德
在美丽的江城湖北武汉,从事企业内部审计工作的队伍中,有一位普通、谦和、温柔、稳重的女同志,她就是中百控股集团股份有限公司(以下简称中百集团)审计部部长何立军。虽然她从事内部审计工作只有6年时间,但通过不懈的努力和坚持,已经取得了突出的成绩。近三年来,她带领审计团队共组织开展各类审计或审计调查项目1353项,直接增收节支2.60亿元,规避风险隐患161处。何立军接过了中百集团内部审计充满期待和信任的接力棒,在她的努力之下,中百集团延续着内
[期刊] 中国内部审计
[作者]
近年来,中铁大桥局集团有限公司(以下简称大桥局)内部审计工作在大桥局各级领导的关心、重视与支持下,在审计署和湖北省审计厅的指导下,按照《中华人民共和国审计法》等国家法律和中铁系统制定的一系列规章制度的要求,以强化内部控制,防范经营风险为重点,
[期刊] 中国内部审计
[作者]
李卫中
黄河之滨、凤凰山下,作为"共和国长子"的白银有色集团股份有限公司(以下简称白银有色集团)在其五十多年的发展历程中,培育了一代又一代优秀的创业者,他们以"白银人"特有的艰苦奋斗精神,根植于平凡的事业,共同创造了白银有色集团辉煌的历史。汪东锋,在白银有色集团深厚的文化底蕴熏陶下成长,是新一代创业者中的优秀代表,现任白银有色集团审计部主任。1994年7月,汪东锋从中山大学审计专业毕业时,当时的白银有色集团正处于破产转
[期刊] 中国内部审计
[作者]
仁吾
煤炭被人们誉为黑色的金子,工业的食粮,它是18世纪以来人类使用的最主要能源之一。黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司是在重组鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河四个重点煤矿优良资产的基础上组建的大型煤炭企业集团。近10余年来,龙煤矿业集团通过树立和贯彻安全发展观、科学发展观、和谐管理观,逐步把企业打造成为年煤炭总产量1亿多吨,煤炭、煤电、煤焦化三大经
[期刊] 中国内部审计
[作者]
郭旭
程广华,是交通银行总行审计部审计三部副高级经理。在他身上,我们既能看到审计人的敏锐和谨慎,也能感受到IT人的勤奋与执着。程广华1998年8月参加工作,2004年3月调入交通银行总行审计部。在全新的工作岗位上,他时刻提醒自己作为一个内部审计新兵要不断学习,尽快适应企业发展的需求和内部审计工作的要求。通过不懈的努力,他先后取得了高级经济师、高级审计师、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册信息系统审计师
[期刊] 中国内部审计
[作者]
邵小倩自担任中国进出口银行审计部审计管理处处长以来,怀着内审人的责任感和使命感,在银行党委、董事会和审计部总经理室的正确领导下,始终坚守初心,在内审岗位上认真履职尽责,努力开拓进取。讲政治、提站位,以审计精神立身思想决定行为,行为决定习惯。作为政策性银行一名基层干部,邵小倩深知政策的本质是政治,政策性就是政治性,讲政治应是第一要求。
关键词:
审计部 中国进出口银行 内审工作
[期刊] 中国内部审计
[作者]
本刊编辑部
自1982年宪法确立中国社会主义审计制度以来,改革开放的每一次政策推进,都如灯塔般引领着中国审计创新前行。中国审计体系建设的每一次整体统筹推进,都显著增强了审计监督的合力。内部审计在审计体系建设中的每一次新的定位,都显著促进了内部审计的整体发展。中国内部审计在中国取得巨大进步,成功地比肩世界先进内部审计水平。在中国审计的辉煌历程中,内部审计展现了独有的风采。内部审计立足单位内部,熟悉情况、监督及时、覆盖面广,着力审计发现,着眼单位治理,发力审计整改,助力质量效益,是实现审计监督全覆盖的基础力量。伴随中国审计在维护国家财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面的高歌猛进,内部审计的风险防控和价值增值功能,在星河般灿烂的单位舞台
关键词:
内部审计 价值增值 审计建议 共和国
[期刊] 中国内部审计
[作者]
郭旭
从一个在基层线务站架设通信线路的高中毕业生到西双版纳州邮政局办公室副主任到云南省邮政公司审计部经理;从高中文凭到大学文凭到高级会计师、云南省审计厅内部审计专家库成员……工作3 5年,马国政逐梦而行,从少年壮志到两鬓斑白,在中国邮政波澜壮阔的改革发展浪潮中,他始终保持着昂扬的斗志,倾力奉献着源于内心的正能量。在他的努力下,云南邮政内部审计实现了由合署办公到单设审计部再到全行业第一家实行审计派驻制度。经历了风风雨雨,掠尽了满身
[期刊] 中国内部审计
[作者]
仁吾
创新思路开创审计新局面人们赞美新道路的开拓者,歌颂处女地的拓荒者。因为他们凭借着辛勤的劳动与远见卓识,征服了困难,筑起了新路,开出了坦途。江西中烟公司成立于2004年10月,公司在国家烟草专卖局党组和省委省政府的正确领导下,紧紧围绕"做精做优、保持特色、缩小差距、增强实力"的发展定
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
删除
推荐搜索
强化审计监督服务 提升项目经营成效——中铁大桥局集团公司审计部部长范经华谈
金融审计一尖兵——记甘肃银行审计部岳富贵
守正创新 履职担当 全面提升内部审计工作质量——记中国银行审计部江苏分部
夯实内审根基 务求监督实效——记国网江西省电力公司宜春供电分公司审计部
芙蓉花开“芙蓉国”——记中联重科股份有限公司审计部李芙蓉
驾驭纸业航母的舵手——记山东晨鸣集团公司董事长陈洪国
傲雪梅欲艳 凌寒志更坚——记武昌船舶重工有限责任公司副总审计师兼审计部部长罗丽萍
推动内审全面转型 服务集团发展大局——深圳市燃气集团股份有限公司审计部总经理郭少明谈
勤勉务实做奉献 开拓创新求发展——记延长油田股份有限公司审计部经理冯德生
洪都航空工业集团:在战略落地与转型升级中创新增值审计

