标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词
登 录
当前IP:忘记密码?
年份
2024(5868)
2023(8600)
2022(6975)
2021(6481)
2020(5369)
2019(12377)
2018(11575)
2017(22108)
2016(11240)
2015(12914)
2014(12351)
2013(12423)
2012(11621)
2011(10147)
2010(10495)
2009(10425)
2008(9084)
2007(7716)
2006(6843)
2005(6605)
作者
(29037)
(23717)
(23566)
(22745)
(15387)
(11215)
(10834)
(9255)
(9103)
(8413)
(8200)
(7962)
(7634)
(7448)
(7440)
(7284)
(7007)
(6880)
(6764)
(6552)
(6115)
(5719)
(5550)
(5415)
(5356)
(5293)
(5074)
(5011)
(4703)
(4658)
学科
(48701)
经济(48651)
管理(31468)
(31350)
(26922)
金融(26922)
(26000)
企业(26000)
中国(25285)
(24709)
银行(24708)
(23968)
方法(20973)
数学(18706)
数学方法(18636)
(16238)
(14312)
(12599)
贸易(12575)
(12397)
审计(12154)
中国金融(11451)
(11337)
财务(11315)
财务管理(11246)
(10955)
企业财务(10869)
地方(10707)
业经(10043)
(8691)
机构
大学(152002)
学院(149959)
(77064)
经济(75897)
管理(56383)
研究(54573)
中国(53743)
理学(47850)
理学院(47409)
管理学(47025)
管理学院(46749)
(37850)
(33345)
财经(30045)
(27667)
中心(27146)
经济学(26826)
科学(26500)
(26192)
经济学院(24294)
研究所(22966)
财经大学(22836)
北京(21358)
(21275)
金融(20902)
(20326)
(20209)
(19431)
银行(19395)
人民(18189)
基金
项目(96229)
科学(77650)
基金(74055)
研究(73960)
(63095)
国家(62639)
科学基金(54574)
社会(51704)
社会科(49574)
社会科学(49565)
基金项目(38029)
(33504)
教育(32556)
自然(31628)
资助(31012)
自然科(30926)
自然科学(30921)
自然科学基金(30426)
(28581)
编号(27726)
(23602)
成果(23478)
国家社会(23339)
中国(22214)
重点(22124)
(21437)
教育部(21272)
(20943)
(20323)
人文(20278)
期刊
(78397)
经济(78397)
研究(54048)
中国(37423)
(33482)
金融(33482)
(31228)
管理(20586)
科学(17755)
学报(17062)
(16077)
经济研究(15448)
财经(15386)
大学(14245)
(13326)
学学(13302)
(11709)
国际(11639)
教育(10874)
会计(10583)
技术(10543)
世界(10466)
农业(10373)
问题(10174)
审计(9942)
业经(9231)
财会(8608)
理论(7235)
技术经济(7175)
统计(6752)
共检索到248913条记录
发布时间倒序
  • 发布时间倒序
  • 相关度优先
文献计量分析
  • 结果分析(前20)
  • 结果分析(前50)
  • 结果分析(前100)
  • 结果分析(前200)
  • 结果分析(前500)
[期刊] 中国内部审计  [作者] 李璨融  
9月23日,中国内部审计协会在北京举办金融行业会员单位交流活动。中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明,中国内部审计协会副会长、中国证券监督管理委员会首席会计师贾文勤,中国内部审计协会副秘书长鹿云飞,以及人民银行、银监会、证监会、保监会和36家金融机构代表80余人参加了此次活动。本次活动的主题为"内部审计的创新与发展"。交流活动轮值主席单位中国工商银行监事长赵林和鲍国明在会上先后致辞。赵林指出,在大数据、云
[期刊] 中国内部审计  [作者] 聂博华  
日前,宁夏内部审计协会组织内部审计人员到黑龙江省进行经济责任审计培训交流活动。宁夏回族自治区审计厅党组成员、纪检组长安武,黑龙江省审计厅党组成员、副厅长张翠萍出席了培训班开幕式
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
为加强内部审计的国际交流,促进内部审计人员学习借鉴国际内部审计的先进理念和最佳实务,4月16日,中国内部审计协会(以下简称协会)在北京举办"全球视角下的内部审计"专题报告会。协会特邀国际内部审计师协会(IIA)主席安东·范·维克(Anton van Wyk)等5位国际内部审计方面的领导人和专家做主题演讲。来自全国各地区、各行业的内部审计人员和内部审计(师)协会人员共350余人参加了报告会。协会会长余效明参加了报告会并会见了演讲人。报告会由协会副会长兼秘书长
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
为总结和推进内部审计质量评估工作,中国内部审计协会于11月21日至22日在上海市举办了内部审计质量评估案例研讨班。参加研讨班的人员包括来自各省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计(师)协会,中国内部审计协会各分会及各有关单位的170余人,其中包括新成立的西藏内部审计协会的有关代表。此次研讨班的主要目的是通过介绍中国内部审计协会2013年实施的三个内部审计质量外部评估项目实例,总结实践经验,分享交流体会,探索中国内部审计质量评估道路,进一步研讨和推进内部审计质量评估工作。北京汽车集团有限公
[期刊] 中国内部审计  [作者] 孙宝厚  
各位代表、女士们、先生们:大家上午好!受审计署党组委托,参加中国内部审计协会第七届会员代表大会,我非常高兴。首先,我代表审计署对会议的召开表示热烈的祝贺!中国内部审计协会自1987年成立以来,在李金华名誉会长和历任会长的领导下,在历届理事会共同努力和广大会员、内审人员大力支持下,不断发展壮大,认真组织理论研讨、推广先进典型、加强业务指导、制定准则规范、开展教育培训、扩大宣传交流,取得了可
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
COSO内部控制框架于2013年进行了调整,为使广大内部审计人员了解和适应新框架的要求,2014年1月22日下午,中国内部审计协会与甫瀚咨询有限公司在北京联合举办了COSO内部控制新框架专题报告会。报告会邀请了COSO委员会主席何逸夫(Robert B.Hirth,Jr.)先生做专题报告,并安排了访谈及提问环节。报告会由中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明主持。参加报告会的人员主要是来自中央各部门、金融机构、大中型企业、会计师事务所及高校、科研机构的内部审计人员。
[期刊] 中国内部审计  [作者]
为深入贯彻《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《江苏省内部审计质量控制办法》等内审法律规定,进一步提高内审人员业务素质,不断提高内审工作质量和水平,南京市江宁区内部审计协会于11月10日在啡城雾绕酒店举办了"内部审计知识竞赛"活动。此次活动得到52个会员单位
[期刊] 中国内部审计  [作者]
中国内部审计协会于2018年7月2日迁至新址办公新址联系方式如下:办公地址:北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆怡宾楼邮政编码:100873联系电话:010-82199839协会网址、电话、传真、邮箱不变。感谢广大会员和社会各界的关注与支持!特此公告
文献操作() 导出元数据 文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
作者:
删除