标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词
登 录
当前IP:忘记密码?
年份
2024(5139)
2023(7543)
2022(6104)
2021(5643)
2020(4504)
2019(10516)
2018(9867)
2017(17588)
2016(9499)
2015(10828)
2014(10340)
2013(10417)
2012(9702)
2011(8564)
2010(8717)
2009(8381)
2008(7922)
2007(6618)
2006(5758)
2005(5461)
作者
(25598)
(21074)
(20973)
(20339)
(13750)
(9864)
(9566)
(8157)
(8048)
(7455)
(7365)
(7119)
(6765)
(6640)
(6601)
(6470)
(6273)
(6175)
(6057)
(5944)
(5367)
(5033)
(5016)
(4841)
(4785)
(4668)
(4520)
(4431)
(4188)
(4100)
学科
(42685)
经济(42648)
管理(27873)
(24747)
(19987)
企业(19987)
方法(19177)
数学(16967)
数学方法(16869)
中国(16471)
(12209)
审计(12164)
(11029)
贸易(11011)
(10842)
(9381)
(8454)
(7968)
财务(7952)
财务管理(7884)
业经(7772)
企业财务(7610)
(6937)
银行(6934)
地方(6896)
环境(6795)
(6718)
金融(6718)
(6649)
(6316)
机构
大学(135260)
学院(131026)
(65387)
经济(64484)
管理(50363)
研究(50098)
理学(43565)
理学院(43113)
管理学(42586)
管理学院(42335)
中国(41495)
(30625)
(30457)
科学(26023)
财经(24671)
(24384)
(22808)
中心(22247)
经济学(21887)
研究所(21536)
经济学院(19715)
北京(19606)
财经大学(18679)
(18575)
(17525)
(16592)
(15993)
师范(15891)
商学(14982)
商学院(14863)
基金
项目(88078)
科学(71343)
基金(68041)
研究(66250)
(59523)
国家(59153)
科学基金(50988)
社会(45834)
社会科(43835)
社会科学(43827)
基金项目(34534)
自然(30718)
自然科(30006)
自然科学(30001)
教育(29826)
(29567)
自然科学基金(29516)
资助(28617)
(26389)
编号(24025)
(21859)
国家社会(21110)
中国(20740)
重点(20569)
成果(20296)
教育部(19292)
(19087)
(18300)
人文(17961)
(17661)
期刊
(66093)
经济(66093)
研究(46221)
中国(33282)
(24939)
管理(18585)
科学(17081)
学报(16490)
(13975)
大学(13465)
经济研究(13253)
教育(12710)
学学(12309)
财经(12081)
(11854)
金融(11854)
(10547)
(10509)
农业(10116)
审计(9845)
技术(9814)
世界(9692)
国际(9673)
会计(9193)
问题(8793)
业经(7515)
统计(7359)
(7102)
财会(7091)
技术经济(6652)
共检索到208547条记录
发布时间倒序
  • 发布时间倒序
  • 相关度优先
文献计量分析
  • 结果分析(前20)
  • 结果分析(前50)
  • 结果分析(前100)
  • 结果分析(前200)
  • 结果分析(前500)
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
为总结和推进内部审计质量评估工作,中国内部审计协会于11月21日至22日在上海市举办了内部审计质量评估案例研讨班。参加研讨班的人员包括来自各省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计(师)协会,中国内部审计协会各分会及各有关单位的170余人,其中包括新成立的西藏内部审计协会的有关代表。此次研讨班的主要目的是通过介绍中国内部审计协会2013年实施的三个内部审计质量外部评估项目实例,总结实践经验,分享交流体会,探索中国内部审计质量评估道路,进一步研讨和推进内部审计质量评估工作。北京汽车集团有限公
[期刊] 中国内部审计  [作者] 赵娜  
2012年5月21日~25日,中国内部审计协会对中铁大桥局集团有限公司内部审计质量进行了现场评估。此次评估是中国内部审计协会自《内部审计质量评估办法(试行)》发布以来实施的第一个内部审计质量外部评估项目,标志着我国内部审计质量外部评估工作进入了实施阶段。中国内部审计协会对此次内部审计质量外部评估工作非常重视。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 屈耀辉  时现  剧杰  
以两家中国公司内部审计质量评估为例,比较分析了国际内部审计师协会与中国内部审计协会的独立的外部质量评估。发现两者的评估做法同中有异、异中有同,表现为:一是评估目的相似,但评估标准不同。二是评估过程和方法相似,但评估依据和范围却不同且评估内容差异较大。三是报告内容大体相同,但报告详略点及结构不同。通过比较获得两点启示:中国内部审计协会的质量评估手册应拓展评估内容,中国内部审计协会的质量评估报告的结构应该向国际内部审计师协会的做法靠拢。
[期刊] 中国内部审计  [作者]
中内协公告[2013]1号根据《内部审计质量评估机构管理暂行办法》(中内协发[2012]38号)的规定,经中国内部审计协会审查,核准安永(中国)企业咨询有限公司、甫瀚咨询(上海)有限公司和北京兆泰投资顾问有限公司等3家单位具备内部审计质量外部评估业务资格。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
为加强内部审计的国际交流,促进内部审计人员学习借鉴国际内部审计的先进理念和最佳实务,4月16日,中国内部审计协会(以下简称协会)在北京举办"全球视角下的内部审计"专题报告会。协会特邀国际内部审计师协会(IIA)主席安东·范·维克(Anton van Wyk)等5位国际内部审计方面的领导人和专家做主题演讲。来自全国各地区、各行业的内部审计人员和内部审计(师)协会人员共350余人参加了报告会。协会会长余效明参加了报告会并会见了演讲人。报告会由协会副会长兼秘书长
[期刊] 中国注册会计师  [作者] 培宣  
5月17—19日,中注协在北京国家会计学院举办企业内部控制审计研讨班。来自全国15家具有证券期货业务资格会计事务所的20名技术专家及京、津、晋三地主管标准的副秘书长参加了研讨班。中注协杨志国副秘书长参与研讨。本次研讨班讲授的内容包括,企业内部控制审计背景及基本思路、审计计划、企业层面内部控
[期刊] 中国内部审计  [作者] 李璨融  
9月23日,中国内部审计协会在北京举办金融行业会员单位交流活动。中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明,中国内部审计协会副会长、中国证券监督管理委员会首席会计师贾文勤,中国内部审计协会副秘书长鹿云飞,以及人民银行、银监会、证监会、保监会和36家金融机构代表80余人参加了此次活动。本次活动的主题为"内部审计的创新与发展"。交流活动轮值主席单位中国工商银行监事长赵林和鲍国明在会上先后致辞。赵林指出,在大数据、云
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
COSO内部控制框架于2013年进行了调整,为使广大内部审计人员了解和适应新框架的要求,2014年1月22日下午,中国内部审计协会与甫瀚咨询有限公司在北京联合举办了COSO内部控制新框架专题报告会。报告会邀请了COSO委员会主席何逸夫(Robert B.Hirth,Jr.)先生做专题报告,并安排了访谈及提问环节。报告会由中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明主持。参加报告会的人员主要是来自中央各部门、金融机构、大中型企业、会计师事务所及高校、科研机构的内部审计人员。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 胡怡  
2012年11月20~22日,湖南省湘潭市内部审计师协会在市审计局举办2012年度内部审计人员后续教育培训班。参加培训的有持内部审计岗位资格证书、CIA执业证书和未持证的内部审计人员共计150多人,分别来自全市各大中型企业、高校、教育系统、卫生系统以及部分省、市、区行政事业单位。湖南省审计厅巡视员、省内部审计师协会会长王建军,湘潭市审计局党组书记、局长陈少平,省内部审计师协会
[期刊] 中国内部审计  [作者]
参加面授培训的学员,请登录中国内部审计协会网站(www.ciia.com.cn),点击“职业教育——面授培训班”栏目在线报名,报名时间自当期面授培训班通知发出起至当期班次名额报满后,报名系统自动关闭为止。咨询电话:(010) 82199854/69/70参加网络培训的个人学员,请登录中内协网络培训平台(http://edu.ciia.com.cn),在首页“选课中心”中选择课程购买。单位统一组织参加网络培训请直接与中内协职业教育部联系。咨询电话:(010) 82199859/37/70
[期刊] 中国注册会计师  [作者] 钟讯  
10月14日,中注协在京举办审计准则培训研讨班。陈毓圭秘书长出席开班式并讲话。陈毓圭秘书长在讲话中表示,专业标准建设永远是行业建设的基础工程。他指出,衡量行业的水平,要看标准建设情况;专业人员提升专业技能,也以我们的准则为标杆。要
[期刊] 中国内部审计  [作者]
中国内部审计协会于2018年7月2日迁至新址办公新址联系方式如下:办公地址:北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆怡宾楼邮政编码:100873联系电话:010-82199839协会网址、电话、传真、邮箱不变。感谢广大会员和社会各界的关注与支持!特此公告
文献操作() 导出元数据 文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
作者:
删除