标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词
登 录
当前IP:忘记密码?
年份
2024(6713)
2023(9967)
2022(8320)
2021(7760)
2020(6280)
2019(14114)
2018(13647)
2017(25369)
2016(13195)
2015(14562)
2014(13560)
2013(13309)
2012(11951)
2011(10570)
2010(10531)
2009(10311)
2008(9419)
2007(7594)
2006(6549)
2005(5970)
作者
(32523)
(26791)
(26754)
(25580)
(17287)
(12687)
(12151)
(10293)
(10146)
(9348)
(9196)
(8930)
(8310)
(8252)
(8212)
(8201)
(7978)
(7766)
(7760)
(7618)
(6516)
(6368)
(6260)
(6159)
(5957)
(5922)
(5756)
(5662)
(5209)
(5190)
学科
(52509)
经济(52449)
管理(36951)
(33814)
(27999)
企业(27999)
方法(21805)
中国(19346)
数学(18559)
数学方法(18442)
(15534)
(13935)
贸易(13919)
(13676)
(13344)
审计(12162)
业经(11348)
(10883)
(9931)
财务(9914)
财务管理(9846)
企业财务(9413)
(9287)
银行(9285)
(9246)
金融(9245)
(8912)
农业(8541)
地方(8506)
环境(8498)
机构
大学(172089)
学院(172021)
(80982)
经济(79788)
管理(65325)
研究(60554)
理学(56624)
理学院(56053)
管理学(55407)
管理学院(55070)
中国(49481)
(38170)
(36746)
科学(31561)
财经(30792)
(28544)
(28441)
中心(27357)
经济学(26798)
研究所(25318)
经济学院(24163)
财经大学(23310)
北京(22761)
(22672)
(22035)
(21669)
师范(21528)
(20738)
商学(19399)
商学院(19211)
基金
项目(116021)
科学(94011)
研究(89720)
基金(87881)
(75573)
国家(75022)
科学基金(65368)
社会(61472)
社会科(58556)
社会科学(58546)
基金项目(45375)
(41607)
教育(40907)
自然(38866)
自然科(37990)
自然科学(37982)
自然科学基金(37326)
(35767)
资助(35214)
编号(35192)
成果(28789)
(27710)
国家社会(27113)
重点(26620)
(25467)
(25161)
中国(24975)
教育部(24875)
人文(24112)
课题(24094)
期刊
(85945)
经济(85945)
研究(57334)
中国(38414)
(30925)
管理(23996)
科学(21263)
学报(20644)
(19232)
教育(17391)
经济研究(17199)
大学(16780)
(16099)
金融(16099)
学学(15558)
财经(15034)
农业(13729)
(13138)
业经(12951)
技术(12649)
(12578)
国际(11741)
世界(11204)
问题(11011)
会计(10480)
审计(9953)
财会(8740)
(8233)
技术经济(7636)
现代(7022)
共检索到263354条记录
发布时间倒序
  • 发布时间倒序
  • 相关度优先
文献计量分析
  • 结果分析(前20)
  • 结果分析(前50)
  • 结果分析(前100)
  • 结果分析(前200)
  • 结果分析(前500)
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
为加强内部审计的国际交流,促进内部审计人员学习借鉴国际内部审计的先进理念和最佳实务,4月16日,中国内部审计协会(以下简称协会)在北京举办"全球视角下的内部审计"专题报告会。协会特邀国际内部审计师协会(IIA)主席安东·范·维克(Anton van Wyk)等5位国际内部审计方面的领导人和专家做主题演讲。来自全国各地区、各行业的内部审计人员和内部审计(师)协会人员共350余人参加了报告会。协会会长余效明参加了报告会并会见了演讲人。报告会由协会副会长兼秘书长
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
COSO内部控制框架于2013年进行了调整,为使广大内部审计人员了解和适应新框架的要求,2014年1月22日下午,中国内部审计协会与甫瀚咨询有限公司在北京联合举办了COSO内部控制新框架专题报告会。报告会邀请了COSO委员会主席何逸夫(Robert B.Hirth,Jr.)先生做专题报告,并安排了访谈及提问环节。报告会由中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明主持。参加报告会的人员主要是来自中央各部门、金融机构、大中型企业、会计师事务所及高校、科研机构的内部审计人员。
[期刊] 中国内部审计  [作者] 郭旭  
为总结和推进内部审计质量评估工作,中国内部审计协会于11月21日至22日在上海市举办了内部审计质量评估案例研讨班。参加研讨班的人员包括来自各省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计(师)协会,中国内部审计协会各分会及各有关单位的170余人,其中包括新成立的西藏内部审计协会的有关代表。此次研讨班的主要目的是通过介绍中国内部审计协会2013年实施的三个内部审计质量外部评估项目实例,总结实践经验,分享交流体会,探索中国内部审计质量评估道路,进一步研讨和推进内部审计质量评估工作。北京汽车集团有限公
[期刊] 中国内部审计  [作者] 李璨融  
9月23日,中国内部审计协会在北京举办金融行业会员单位交流活动。中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明,中国内部审计协会副会长、中国证券监督管理委员会首席会计师贾文勤,中国内部审计协会副秘书长鹿云飞,以及人民银行、银监会、证监会、保监会和36家金融机构代表80余人参加了此次活动。本次活动的主题为"内部审计的创新与发展"。交流活动轮值主席单位中国工商银行监事长赵林和鲍国明在会上先后致辞。赵林指出,在大数据、云
[期刊] 中国内部审计  [作者] 鲍国明  
<正>各位代表:中国内部审计协会第七届理事会于2018年9月组成,至今任期已满,即将换届。现在,我代表第七届理事会向第八届会员代表大会第一次会议报告本届理事会的工作,请予审议。
关键词:
[期刊] 中国内部审计  [作者] 鲍国明  
各位代表:中国内部审计协会第六届理事会于2011年9月组成,至今任期已满七年,即将换届。现在,我代表第六届理事会向第七次会员代表大会报告过去七年来的工作,请予审议。2011年9月,中国内部审计协会第六次全国会员代表大会选举产生了第六届理事会。七年来,在审计署、民政部、中央和国家机关工委等部门的领导和指导下,在全体会员和地方各级内部审计(师)协会,以及广大内部审计机构和人员的大力支持、积极配合下,协会全面贯彻党的十八大、十九大和十九届二
[期刊] 审计研究  [作者] 中国内部审计学会代表团  
经国务院批准,以中国内部审计学会副会长崔建民同志为团长的中国内部审计代表团一行10人于1995年7月1日至7月14日参加了在法国巴黎举行的国际内部审计师协会第54届年会,会后,代表团先后考察了法国国家国际税务审核局、雷诺汽车公司、玛特拉阿什塔集团、马赛港务局、西来克会计审计公司的内审和社会审计工作,受到这些单位的热情友好的接待.在代表团全体同志的共同努力下,圆满完成了这次出访任务.现将有关情况报告如下:
[期刊] 中国内部审计  [作者] 赵娜  
2012年5月21日~25日,中国内部审计协会对中铁大桥局集团有限公司内部审计质量进行了现场评估。此次评估是中国内部审计协会自《内部审计质量评估办法(试行)》发布以来实施的第一个内部审计质量外部评估项目,标志着我国内部审计质量外部评估工作进入了实施阶段。中国内部审计协会对此次内部审计质量外部评估工作非常重视。
[期刊] 中国内部审计  [作者]
中国内部审计协会于2018年7月2日迁至新址办公新址联系方式如下:办公地址:北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆怡宾楼邮政编码:100873联系电话:010-82199839协会网址、电话、传真、邮箱不变。感谢广大会员和社会各界的关注与支持!特此公告
文献操作() 导出元数据 文献计量分析
导出文件格式:WXtxt
作者:
删除