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股份制企业内部审计的内容和方法
2002-10-28
分类号:F239.45
【作者】
阮伟祥 池杏芳
【部门】
浙江省台州市路桥区审计局 浙江省台州市路桥区财政局
【摘要】
【关键词】
内部审计 股份制企业 内审机构 内部控制 企业负债 盈余公积金 产权界定 内审部门 股本结构 国有资产流失
【基金】
【所属期刊栏目】
技术经济与管理研究
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