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股份制企业内部审计的内容和方法

2002-10-28分类号:F239.45

【作者】阮伟祥   池杏芳
【部门】浙江省台州市路桥区审计局  浙江省台州市路桥区财政局
【摘要】
【关键词】内部审计  股份制企业  内审机构  内部控制  企业负债  盈余公积金  产权界定  内审部门  股本结构  国有资产流失  
【基金】
【所属期刊栏目】技术经济与管理研究
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