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我国上市公司内部控制报告:现状与对策

2012-10-10分类号:F233;F832.51

【作者】郭葆春  龙凌霄  
【部门】上海财经大学  暨南大学管理学院  
【摘要】文章以沪深两市主板上市公司2010年度内部控制自我评价报告及鉴证报告为样本,调查我国上市公司内部控制报告披露的内容、格式、程序存在披露数量少、格式繁杂、信息不透明、依据不统一、程序不规范等问题。最后对上市公司、监管部分和注册会计师分别提出相关建议实务指导建议。
【关键词】内部控制  内部控制自我评价报告  内部控制鉴证报告
【基金】国家自然科学基金青年项目(项目号:71102040);; 教育部人文社科重点研究基地暨南大学华侨华人研究院课题(项目号:52701023);; 司法部中青年项目(项目号:08SFB3029)
【所属期刊栏目】现代管理科学
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