加强医院内部审计的思考
2016-10-05分类号:R197.32;F239.45
【部门】杭州市第七人民医院财务科
【摘要】(一)案例回放2016年1月,某医院内审小组对该院的药品采购、销售、库存及内部控制制度执行情况开展专项审计,发现了如下问题:1.收款人员每日上交的药品收入日报表未经药品保管人员签字确认。2.收款发票日常领用、核销手续不齐全,程序不规范。3.某些药品未进医院药房统一保管。4.收款员王某高中毕业就进入该单位工作,没有参加过财务管理培训,对于现金业务
【关键词】医院内部审计 药品收入 保管人员 现金业务 案例回放 专项审计 医院药房 制度执行情况 内部控制 发票日
【基金】
【所属期刊栏目】财务与会计
文献传递