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银行业金融机构内部控制审计的方法

2016-03-15分类号:F830.42;F832.4

【作者】杨教儒  
【部门】广西壮族自治区农村信用社联合社  
【摘要】本文在对国内银行业金融机构内部控制审计现状进行梳理分析的基础上,基于《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定,提出银行业金融机构内部控制审计的路径,以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素为主线,构建标准的操作程序、方法,解决银行业金融机构实施内部控制审计时在改进路径、审计方法、工具和内容方面的困惑。
【关键词】银行业金融机构  内部控制  审计
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
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