深入剖析合同外垫资风险 实现专项审计价值增值——合同外垫资项目专项审计案例
2016-04-15分类号:F239.6
【部门】中国建筑第七工程局有限公司审计部
【摘要】近几年,中国建筑第七工程局有限公司(以下简称七局)应收账款增长过快,企业运营风险不断加大,七局审计部于2014年10月至11月,对局属11家施工单位的合同外垫资情况进行了专项审计,并采用内部控制测试、BT项目专项审计的相关数据,形成《合同外垫资项目专项审计报告》,审计报告通过翔实的数据分析,揭示了合同外垫资的风险,提出解决问题的办法,引起管理层的高度重视。
【关键词】专项审计 审计案例 价值增值 施工单位 内部控制 审计报告 中国建筑 运营风险 现场审计 数据分析
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
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