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新履职环境下人民银行内部审计的深化发展

2016-12-25分类号:F239.45

【作者】杨淑慧  赵城晖  吴志坚  
【部门】中国人民银行南昌中心支行  
【摘要】十八大以来,面对以《国务院关于加强审计工作的意见》、《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》为代表的系列制度的出台,理论及实务界普遍认为人民银行内部审计的发展将趋于严苛。但对于新政策背景下,人民银行内部审计如何回应新环境的期待,破解审计整改难、审计成果运用机制不健全及同级审计监督困难等内部审计所存在的问题。本文从满足公共治理环境、提高同级审计监督效率、建立审计监督体系和树立内审价值增值为审计中心工作等方面进行了初步探讨。
【关键词】同级审计监督  成果运用  审计整改  价值增值
【基金】
【所属期刊栏目】金融与经济
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