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契合实务需求 提升内控审计质量

2015-03-15分类号:F275;F239.45

【作者】倪侃侃  
【部门】天健会计师事务所  
【摘要】近日,中国注册会计师协会发布了《企业内部控制审计问题解答》(以下简称《内控审计问答》),针对内控审计实务领域亟需解决的九个重要问题,给出了相关技术指引,对于指导注册会计师更好地从事内控审计业务、提升内控审计执业技能和质量具有重大意义。下面谈三点认识。一、提高内控审计执业技能,推动内控审计实务发展《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制审计指引实施意见》为注册会计师实施内部控制审计提供了执业规
【关键词】内部控制审计  审计实务  执业技能  审计质量  财务报表审计  问题解答  执业经验  内部控制规范  相关技术  执业规范  
【基金】
【所属期刊栏目】中国注册会计师
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