以增值型审计为目标的审计信息化建设研究
2014-02-15分类号:F239.1
【部门】中国工商银行内部审计局上海分局
【摘要】中国内部审计协会2013年内部审计理论研讨暨经验交流主题为"内部审计信息化",协会对各会员单位提交的论文进行了评选,评出一等奖论文8篇,二等奖论文35篇,三等奖论文101篇。本刊将陆续刊登部分获奖论文,供广大内部审计同仁分享内部审计信息化的经验。
【关键词】审计信息化 增值型 内部审计 组织价值 审计项目 审计服务 经营审计 获奖论文 传统审计 审计管理
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
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