流程驱动的内部审计集团化管理信息平台架构
2014-07-15分类号:F239.45;F239.1
【部门】中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计信息化平台项目组 中国太平洋保险(集团)股份有限公司
【摘要】信息化时代的发展,计算机技术、网络技术、信息技术的广泛使用,企业经营活动和管理模式都发生了重大变化。同时,企业经营的信息化管理使企业业务和信息技术实现了全面融合,使经营风险出现了新的特征。为适应新形势下的风险控制,审计的集团化管理成为内部审计发展的新模式,迫切需要建立相应的内部审计信息系统。本文围绕现代内部审计的发展要求,结合企业审计系统建设实践,
【关键词】内部审计 集团化管理 平台架构 审计系统 审计信息系统 流程化管理 信息技术实现 企业经营 风险控制 远程审计
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
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