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流程驱动的内部审计集团化管理信息平台架构

2014-07-15分类号:F239.45;F239.1

【作者】陈巍  阎栗  戴国文  周仲平  蒋洪浪  金明  李根伟  许波东  李宵欢  权军  
【部门】中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计信息化平台项目组  中国太平洋保险(集团)股份有限公司  
【摘要】信息化时代的发展,计算机技术、网络技术、信息技术的广泛使用,企业经营活动和管理模式都发生了重大变化。同时,企业经营的信息化管理使企业业务和信息技术实现了全面融合,使经营风险出现了新的特征。为适应新形势下的风险控制,审计的集团化管理成为内部审计发展的新模式,迫切需要建立相应的内部审计信息系统。本文围绕现代内部审计的发展要求,结合企业审计系统建设实践,
【关键词】内部审计  集团化管理  平台架构  审计系统  审计信息系统  流程化管理  信息技术实现  企业经营  风险控制  远程审计  
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
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