内部审计在信托公司财务内部控制中的运用
2013-07-10分类号:F832.49;F830.42
【部门】方正东亚信托有限责任公司计划财务部
【摘要】一、内部审计在信托公司财务内部控制中的职能与优势分析(一)内部审计在财务内部控制中的职能内部审计在遵循独立性、权威性、系统性原则的基础上,在财务内部控制中发挥着重要作用,具有不可替代的职能功效。(1)监督反馈的职能。监督反馈是内部审计工作的基础,实施财务内部控制审计的首要职能是监督检查内部财务管理状况,并向管理层反馈相关信息。(2)再控制
【关键词】财务内部控制 内部审计 内部财务管理 内部控制审计 首要职能 财务风险防范 财务战略 监督检查 预算管理 报销单据
【基金】
【所属期刊栏目】财会通讯
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