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内部控制评价鉴证实施效果分析

2013-02-05分类号:F275

【作者】王美英  
【部门】山东轻工业学院商学院  
【摘要】2011年是企业内部控制规范体系实施的第一年,本文分析了沪深两市上市公司披露的2011年内部控制评价报告和内部控制审计报告,针对内部控制信息披露质量低的现实提出了监管层加强内部控制信息披露监管、探索制定内部控制重大缺陷合理的认定标准的建议。
【关键词】内部控制  信息披露  重大缺陷  认定标准
【基金】
【所属期刊栏目】财会月刊
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