浙江省审计厅出台关于加强内部审计工作的意见
2013-11-15分类号:F239.45
【部门】浙江省内部审计协会
【摘要】近日,浙江省审计厅出台印发了《关于加强内部审计工作的意见》(以下简称《意见》),这是继2009年出台《浙江省内部审计工作规定》(省人民政府令)后,浙江省在推动内部审计工作,促进各类经济组织完善自我监督规范能力,发挥内部审计服务经济社会科学发展的又一重要举措。针对浙江经济社会的发展实际,《意见》对加强内部审计工作提出了六大主要措施。一是加强对内部审计的业务指导。要求抓重点、把重心、控源头,引导内部审计加大对重要资金、重大项目及重要下属单位的审计监督,加大对权力运行的监督、加大对审计成果的管理运用、加大对核心业务的关
【关键词】内部审计 审计成果 审计监督 授权审计 审计行为 浙江经济 经济责任审计 审计方法 审计机关 自我监督
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
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