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我国上市公司2012年实施企业内部控制规范体系情况分析报告

2013-11-01分类号:F275;F832.51

【作者】杨敏  贾文勤  欧阳宗书  李筱强  胡兴国  邱昱芳  夏文贤  米传军  李静  徐振  谢安  顾玲  崔志娟  胡为民  阳尧  
【部门】财政部会计司  证监会会计部  
【摘要】2008年5月,财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布了《企业内部控制基本规范(》财会[2008]7号)。2010年4月,五部委又联合发布了18项《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行,2012年实施范围扩大到国有控股主板上市公司。为全面、深入了解我国上市公司实施企业内部控制规范体系情况,财政部会计司会同证监会会计部成立课题组,密切跟踪上市公司内部控制体系建设与实施情况,开展了对我国上市公司2012年执行企业内部控制规范体系情况的分析工作,希望通
【关键词】内部控制规范  内部控制评价  内部控制审计  控制体系建设  内控评价  审计报告  会计师事务所  主板上市  财政部会计司  审计机构  
【基金】
【所属期刊栏目】财务与会计
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