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指导内部审计与经济发展需要相衔接

2012-04-15分类号:F239.45

【作者】吴文嘉  
【部门】
【摘要】近日,南京市审计局召开企业内部审计工作交流会,22家国有企业和股份制企业的内部审计机构负责人参加。参会单位不仅交流了各企业内部审计机构在现代企业管理中所发挥的内部控制制度的评审、有效防止企业经济活动的差错和舞弊行为、提高企业价值等方面的功能性作用,还专题研究了企业科技创新的现状及创新成果的转化、企业扶持资金在企业所起的作用与效果、
【关键词】内部审计  企业经济活动  经济发展  内部控制  参会单位  国有企业  股份制企业  功能性作用  内审工作  干部经济责任  
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
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