传化集团内部审计质量管控的探索实践
2012-10-15分类号:F239.45
【部门】传化集团有限公司
【摘要】内部审计质量控制是一项系统工程,贯穿于内部审计工作的全过程,面对制约内部审计质量的诸多内外因素,更需要以内部审计质量管控在内的全程"审计营销",以质取胜,取信"客户",以最大限度地为组织"增加价值",保持持久而强盛的生命力。传化集团内部审计工作始终紧跟集团跨越式发展的步伐,高标准规划、高起点运作,加快"职业化、特色化、科学化"的步伐,两度荣获"全国内部审计先进集体"。自1998年
【关键词】内部审计 传化集团 质量管控 审计项目 增加价值 审计报告 审计组长 审计机构 审计过程 审计组织
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
文献传递