中注协负责人就发布《企业内部控制审计指引实施意见》答记者问
2011-11-15分类号:F233
【部门】
【摘要】近日,中国注册会计师协会(简称中注协)发布了《企业内部控制审计指引实施意见》(简称《意见》),这是贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》,提升我国上市公司财务报告信息披露质量和内部控制水平的重要举措。中注协负
【关键词】内部控制审计 财务报告 信息披露质量 重要性水平 规范执业行为 执业质量检查 审计报告 审计策略 被审计单位 行业建设
【基金】
【所属期刊栏目】中国注册会计师
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