中注协发布《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》
2011-08-15分类号:F233
【部门】
【摘要】2011年8月23日,中注协发布《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》(以下简称指南),公开向行业征求意见。征求意见截止日期为2011年9月9日。指南涵盖企业内部控制审计业务的主要环节,包括十一个部分,分别是签订业务约定书、
【关键词】内部控制审计 业务约定书 特殊考虑 财务报表审计 审计计划 评价控制 审计策略 审计过程 被审计单位 审计效率
【基金】
【所属期刊栏目】中国注册会计师
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