中国注册会计师协会负责人就《企业内部控制审计指引实施意见》答记者问
2011-12-01分类号:F233
【部门】
【摘要】近日,中国注册会计师协会(简称中注协)发布了《企业内部控制审计指引实施意见》(简称《意见》),这是贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》,提升我国上市公司财务报告信息披露质量和内部控
【关键词】内部控制审计 信息披露质量 公司财务报告 重要性水平 规范执业行为 执业质量检查 审计报告 审计策略 风险导向审计 被审计单位
【基金】
【所属期刊栏目】财务与会计
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