公司治理中的内部审计问题及对策
2008-08-15分类号:F239.45
【部门】山西路桥建设集团有限公司
【摘要】文章以我国上市公司内部审计操作中遇到的问题为切入点,揭示内部审计在公司治理中的特殊地位与重要作用调内部审计与公司治理的互动关系。通过对国外公司治理模式的思考,旨在从改进公司治理的角度,探寻完善我国上市公司内审计、加强公司治理的对策。
【关键词】公司治理 内部审计 内部审计机构 审计委员会 董事会
【基金】
【所属期刊栏目】会计之友(中旬刊)
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