标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词

中注协立顶制定内部控制鉴证指导意见

2008-03-15分类号:F233

【作者】钟言  
【部门】
【摘要】为加强对注册会计师执行内部控制鉴证业务的指导,中注协已于日前立项制定内部控制鉴证指导意见。健全有效的内部控制对预防企业财务报告舞弊至关重要。为规范和加强企业内部控制建设工作,财政部正在大力推进企业内部控制标准体系的建设。
【关键词】内部控制  鉴证业务  财务报告舞弊  审计准则体系  监管法规  中都  
【基金】
【所属期刊栏目】中国注册会计师
文献传递