中注协立顶制定内部控制鉴证指导意见
2008-03-15分类号:F233
【部门】
【摘要】为加强对注册会计师执行内部控制鉴证业务的指导,中注协已于日前立项制定内部控制鉴证指导意见。健全有效的内部控制对预防企业财务报告舞弊至关重要。为规范和加强企业内部控制建设工作,财政部正在大力推进企业内部控制标准体系的建设。
【关键词】内部控制 鉴证业务 财务报告舞弊 审计准则体系 监管法规 中都
【基金】
【所属期刊栏目】中国注册会计师
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