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我国股份制商业银行实行差别稽核制度的思考

2007-10-20分类号:F832.2

【作者】孙军  
【部门】中国民生银行 北京 100031
【摘要】我国股份制商业银行内部审计中实施的无差别稽核制度存在手段陈旧、缺乏针对性等诸多缺陷,难以对银行经营风险进行有效控制,本文认为,要通过完善内审风险管理组织体系建设、建立风险导向稽核模式、提高科技手段运用等途径来实行差别稽核制度。
【关键词】商业银行  内审制度  差别稽核制度
【基金】
【所属期刊栏目】南方金融
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