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强化内审成果运用
2004-07-15
分类号:F239.45
【作者】
张金明
【部门】
中国人民银行南阳市中心支行 河南南阳473054
【摘要】
人民银行内审部门在履行职责时,积累了丰富的审计成果,但这些审计成果没有被充分地挖掘运用,只有采取有效措施,才能充分运用审计成果。
【关键词】
内审 审计监督方式 内部控制 风险防范
【基金】
【所属期刊栏目】
金融理论与实践
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