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加强内部控制 防止国有资产流失

2004-02-05分类号:F239.4

【作者】路巧玲
【部门】上海宝钢集团公司审计部
【摘要】在全国审计工作会上,李金华审计长谈到2004年审计工作时,提出审计工作在审计业务上,要关注两个重点:一是继续强化财政财务收支的真实合法审计,着力揭露严重违法违规问题和经济案件,防止国有资产流失;二是积极探索效益审计,注意揭露由于决策失误、管理不善造成的严重损失浪费等问题,促进提高经济运行质量和效益。“本期关注”特邀请有关专家学者、审计工作者和大型国企代表,围绕这两个重点,畅所欲言。
【关键词】国有资产流失  内部控制  李金华审计长  审计业务  审计工作者  财政财务收支  内部财务管理  国有资产运营  经济运行  职责范围  
【基金】
【所属期刊栏目】中国审计
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