统计表格
时间序列
文献计量
主题发现
标题
标题
作者
关键词
登录
|
申请试用
|
退出
我国央行内部审计风险管理策略
2004-04-30
分类号:F239.45
【作者】
周翔 蒋新宁
【部门】
人民银行南京分行内审处 南京广播电视大学经济系 江苏南京 210004 江苏南京 210005
【摘要】
针对央行内部审计风险日益加剧的情况,必须采取有效措施,综合运用各种内部审计风险控制手段和方法,对央行内部审计风险实行全过程、全方位控制。
【关键词】
央行内部审计 风险 管理
【基金】
【所属期刊栏目】
审计与经济研究
文献传递