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我国央行内部审计风险管理策略

2004-04-30分类号:F239.45

【作者】周翔  蒋新宁
【部门】人民银行南京分行内审处  南京广播电视大学经济系 江苏南京 210004   江苏南京 210005
【摘要】针对央行内部审计风险日益加剧的情况,必须采取有效措施,综合运用各种内部审计风险控制手段和方法,对央行内部审计风险实行全过程、全方位控制。
【关键词】央行内部审计  风险  管理
【基金】
【所属期刊栏目】审计与经济研究
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