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浅谈集团公司内部控制审计
2004-07-15
分类号:F239.4
【作者】
罗重辉
【部门】
中国联通公司审计部
【摘要】
【关键词】
内部控制审计 公司内部审计 内审工作 被审计单位 高层决策者 审计工作质量 内审部门 审计过程 决策效果 审计质量
【基金】
【所属期刊栏目】
中国审计
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