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浅谈企业采购与付款业务内部控制测评

2003-05-05分类号:F274

【作者】傅桂林
【部门】山西财经大学
【摘要】
【关键词】内部控制  应付账款  现金折扣  审计人员  被审计单位  错报  银行存款日记账  原始凭证  采购过程  缺乏透明度  
【基金】
【所属期刊栏目】中国审计
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