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内控缺失 终成大患——浙江乐清市审计局查出某出纳挪用资金190多万大案

2003-09-15分类号:F239.22

【作者】陈岩明
【部门】浙江省审计厅
【摘要】2002年4月底开始,乐清市审计局根据乐清市委组织部的要求,对乐清市医药公司经理进行任期经济责任审计。医药公司是市属国有商业企业,除本级外,下设有新特药、中成药等九个分公司。按照经济责任审计工作的规范要求,审计组对与经理财务、管理等经济责任有关的所有这些公司近三年的资产、负债、损益进行了延伸审计。在审计局的小会议室,审计组埋头在层层叠叠的账册、凭证等财务资料中,认真、仔细地辨析公司财务的真假、管理的优劣,并确认领导的经济责任。审阅公司内部制度规范,审核报表、账册、凭证,并相互核对,复核数据和项目间勾稽关系,审计实施过程是枯燥、乏味的,但就是这样的工作,却不时地显示出它的重要。
【关键词】勾稽关系  公司财务  内部制度  财务资料  挪用资金  延伸审计  商业企业  浙江乐清  新特药  审计实施  
【基金】
【所属期刊栏目】中国审计
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