浅议独立审计实务公告与商业银行内部控制
2002-08-15分类号:F239.65
【部门】中国工商银行安阳市分行 中国工商银行安阳市分行 河南安阳455000 河南安阳455000
【摘要】《独立审计实务公告第7号———商业银行会计报表审计》对商业银行内部控制提出了严格的、具体的要求。首先,对商业银行内部控制目标提出了总体要求,包括对商业银行经营活动的授权要求,对商业银行会计系统的一般要求,以及对保护银行资产安全的要求。其次,对商业银行内部控制的有效性和应用计算机系统提出了具体要求。
【关键词】独立审计实务公告 会计报表 商业银行 内部控制
【基金】
【所属期刊栏目】金融理论与实践
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