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浅议完善单位内部会计监督机制
2002-12-30
分类号:F231.6
【作者】
王贵珍 金素雯
【部门】
岚县人民银行 山西中医学院
【摘要】
从单位负责人的责任、全过程控制的财务管理、有合理操作规范的会计管理、独立行使监督权的内部审计等方面 ,谈了完善单位内部会计监督的措施。
【关键词】
内部会计监督 财务管理 内部审计
【基金】
【所属期刊栏目】
山西财经大学学报
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