集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨——以某国企S集团为例
2023-09-15分类号:F239.45;F276.1
【部门】昆山市水务集团有限公司
【摘要】随着国企改革深入推进,国有企业呈现多元化发展,内部审计工作的重要性逐步显现。目前,集团管控下的国有企业内部审计在管理模式设置、复合型人才队伍建设、内部联动机制构建与完善、信息化建设以及内部审计整改落实等方面仍存在一定问题有待解决。本文提出优化管理模式、提升人员能力水平、建立健全内部信息共享机制、建立业审一体化平台以及加强内部审计整改等建议举措,以期推动集团管控下的国有企业内部审计持续健康发展,进一步促进国有企业的高质量发展。
【关键词】管理模式 内部监督体系 内部审计 整改
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
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