内部审计与重大决策部署落实的协同演化机理及其增值路径探析
2023-10-15分类号:F239.45
【部门】中国人民银行浙江省分行内审处
【摘要】内部审计与重大决策部署落实之间存在明显的协同演化特征。本文从互动内驱力、互动中路径创造、互动中组织管理能力提升三个角度来阐述协同演化的内在逻辑,并基于上述逻辑判断进一步探讨内部审计在重大决策部署落实中的增值路径,旨在通过了解内部审计与重大决策部署落实之间协同演化的内在逻辑,实现知识创新、业务流程优化,最终达到资源有效整合和利用的目的。
【关键词】内部审计 重大决策部署落实 协同演化 增值路径
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
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