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聚焦高质量发展的研究型内部审计探索与研究——以广东移动市场领域审计项目为例

2023-11-15分类号:F626;F239.45

【作者】茅芯    黄邦夏
【部门】中国移动通信集团广东有限公司内审部  
【摘要】<正>近年来,基于我国审计事业高速发展的形势以及各级监管部门对内部审计工作提出的更高标准、更严要求,研究型审计已成为实现审计高质量发展的必然选择。本文结合中国移动通信集团广东有限公司(以下简称广东移动)研究型审计工作组织形式,以及研究型审计在市场领域审计项目中的具体实践案例,探讨如何基于研究,加快审计组织改革、加速审计人员成长,促进审计价值提升,以高质量审计助力公司高质量发展。
【关键词】
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
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