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企业内部审计数字化转型的思考与探索——基于航天企业的实践研究

2023-07-14分类号:F239.45;F562.6

【作者】郝晓琴  陆婕  
【部门】北京特种机械研究所  
【摘要】本文以推进数字化内部审计为主要目标,系统思考和积极探索适应企业数字化转型的高效、高质、精准的内部审计工作模式。通过研究并结合航天企业实际,构建了基于数字化业务管理的“旁站式”在线内部审计监督平台方案,并以科研经费使用管理实施在线审计为例,阐述了数据收集、分析、处理和评价的具体思路,从而为内部审计强化数据使用分析、控制审计确认风险、提高内部审计效率提供有效途径和有益借鉴。
【关键词】数字化转型  内部审计  数字化监督平台
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
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