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大数据背景下公立医院内部审计现状调研及提升建议

2022-05-05分类号:F239.45;R197.322

【作者】龙翔凌  吴露  王娟  
【部门】北京大学第一医院审计室  华西大学第二医院审计室  
【摘要】通过问卷调查、结构化访谈,对47家146名公立医院内部审计人员以及4家公立医院内部审计主管领导进行了调研,调研后发现公立医院内部审计管理现状、信息支撑有待完善。建议完善内部审计组织管理,利用大数据审计技术,发挥内部审计职能,护航公立医院高质量发展。
【关键词】公立医院  内部审计  大数据
【基金】中国卫生经济学会卫生健康经济管理第二十二批重点资助立项研究课题项目(CHEA2122040201)
【所属期刊栏目】中国卫生经济
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