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公司内部治理结构与审计

2001-10-28分类号:F239.42

【作者】谢志华
【部门】北京工商大学
【摘要】
【关键词】公司内部审计  内部控制  审计委员会  受托责任关系  审计机构  股东利益最大化  审计报告  公司制企业  审计的独立性  审计组织  
【基金】
【所属期刊栏目】审计研究
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