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加强内部审计“三化”管理构建具有央企特色的审计监督体系
2020-03-15
分类号:F239.45;F276.1
【作者】
杨学 赵乃杰 于玲 王雷
【部门】
江苏核电有限公司
【摘要】
本文从央企内部审计部门的实践出发,以实施内部审计"标准化"管理、"精细化"管理、内部审计与风险合规的"融合一体化"管理为重点,探索如何进一步发挥内部审计监督在央企监督体系中的重要作用。
【关键词】
内部审计 标准化 精细化 融合一体化
【基金】
【所属期刊栏目】
中国内部审计
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