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高校附属医院内部审计机制优化模式初探

2019-11-05分类号:R197.322;F239.45

【作者】陶爱林  张网琴  
【部门】扬州大学附属医院  
【摘要】文章分析了高校附属医院内部审计的工作现状,并结合扬州大学附属医院内部审计工作对医院内部审计存在的问题及成因进行探讨。最后提出了提高政治站位,提升内审理念,改革内审模式,优化内审方法,增强内审能力,创新内审工具等方面的高校附属医院内部审计机制优化模式,为探索附属医院内部审计的转型与发展研究具有一定的理论意义和现实意义。
【关键词】高校附属医院  内部审计  内部审计机制  实践
【基金】
【所属期刊栏目】经济师
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