审计管理体制改革后的内审首秀
2019-03-15分类号:F239.45
【部门】北京铁路局集团公司审计部
【摘要】2018年,北京铁路局集团公司审计管理体制改革一步到位:审计部在集团公司党委会、董事会(董事长)的直接领导下开展工作,独立行使内部审计监督权,向党委会、董事会负责并报告工作;成立审计委员会,向集团公司董事会负责;成立派出监事管理办公室,负责集团公司派出监事履职的日常管理。
【关键词】专项审计 审计部 审计管理体制 非运输企业
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
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