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基于内部控制的审计案件探索

2018-05-15分类号:F239.45

【作者】徐鹤田  
【部门】慈溪市审计局  
【摘要】本文指出当前国家审计在案件审计中存在的问题,并从预算管理审计、收支管理审计、政府采购管理审计、资产管理审计、建设项目管理审计和合同管理审计六方面提出基于内部控制理念的审计策略。
【关键词】内部控制  案件  审计策略  审计思考
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
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