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内部审计全面信息化的实施路径

2017-05-05分类号:F239.45

【作者】邱国峰  程俊春  
【部门】中国南方电网有限责任公司  
【摘要】本文提出内部审计全面信息化的总体规划。通过分析内部审计的组织路径和技术路径,提出在审计大数据安全体系和大数据计算机审计体系范围内,构建在线审计作业应用、审计管理应用和数据分析平台的方法。同时提出在审计决策中辅以数据分析与数据挖掘、机器学习、数据可视化三大模块,支撑审计业务开展。
【关键词】大数据审计平台  数据中心  持续审计  决策支持  机器学习
【基金】
【所属期刊栏目】财务与会计
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